По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Тамбовской области от 21.01.2013 N 42 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу Тамбовской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010 - 2015 годах"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2013 г. № 42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2015 ГОДАХ"

В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:
1. Внести в долгосрочную целевую программу Тамбовской области "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Тамбовской области в 2010 - 2015 годах" (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации области от 11.12.2009 № 1478 (в редакции от 15.08.2012), следующие изменения:
в паспорте Программы:
позицию "Сроки и этапы реализации Программы" изложить в следующей редакции:


"Сроки и этапы Программа будет реализована в три этапа.
реализации На первом этапе 2010 - 2011 годы планируется завершение
Программы работ по развитию системы мониторинга и прогнозирования
ЧС и пожаров, совершенствование учебно-материальной базы
подготовки населения, специалистов государственной
противопожарной службы (далее - ГПС) и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, дальнейшее наращивание
технического оснащения единых дежурно-диспетчерских
служб, создание газодымозащитной службы в пожарных частях
Тамбовского областного государственного казенного
учреждения "Пожарно-спасательный центр" (далее - ТОГКУ
"Пожарно-спасательный центр").
На втором этапе 2012 - 2013 годы предусматривается:
реализация мероприятий по развитию, оснащению
поисково-спасательного формирования, пожарных частей
техникой, средствами защиты и спасения людей, а также
развитию и совершенствованию системы безопасности людей
на водных объектах;
завершение создания газодымозащитной службы;
поддержание в готовности Тамбовского областного
государственного казенного учреждения
"Пожарно-спасательный центр";
развитие системы подготовки руководителей и специалистов
городских округов и муниципальных районов, а также
развитие единой дежурно-диспетчерской службы области.
На третьем этапе 2014 - 2015 годы планируется
завершить:
материально-техническое переоснащение пожарных частей
и создание специализированного спасательного отряда по
тушению крупных пожаров на базе ТОГКУ
"Пожарно-спасательный центр"


позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"Объемы и Программа финансируется за счет средств областного
источники бюджета. Объем финансирования в 2010 - 2015 годах
финансирования составит 746656,9 тыс. рублей,
Программы в том числе по годам из областного бюджета:
2010 год - 9920,0 тыс. рублей;
2011 год - 32250,0 тыс. рублей;
2012 год - 27689,5 тыс. рублей;
2013 год - 204781,0 тыс. рублей;
2014 год - 235006,7 тыс. рублей;
2015 год - 237009,7 тыс. рублей;
в том числе затраты по подпрограммам:
"Профилактика и предупреждение несчастных случаев на
воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах,
а также создание общественных спасательных постов в
местах массового отдыха населения и обучение населения,
прежде всего детей, плаванию на 2012 - 2015 годы" -
17431,5 тыс. рублей;
"Повышение уровня гражданской обороны области на 2012 -
2015 годы" - 2000 тыс. рублей,
кроме того, в лимитах областной адресной инвестиционной
программы в 2010 году (далее - ОАИП) 19694 тыс. рублей.
Мероприятия Программы реализуются в пределах средств,
предусмотренных в областном бюджете на соответствующий
финансовый год"


раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа рассчитана на период 2010 - 2015 годы, реализуется за счет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Программы необходимо 746656,9 тыс. рублей.


Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Областной 746656,9 9920,0 32250,0 27689,5 204781,0 235006,7 237009,7
бюджет (а также
(тыс.руб.) в рамках
лимитов
ОАИП
19694)

в том числе:
капитальные вложения

Областной 0 19694 0 0 0 0 0
бюджет в рамках
лимитов
ОАИП
19694

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Областной 0 0 0 0 0 0 0
бюджет

прочие текущие расходы

Областной 0 9920,0 0 0 0 0 0
бюджет


Ресурсное обеспечение Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета области и по результатам исполнения Программы по итогам каждого года";
Перечень мероприятий Программы (приложение № 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы (приложение № 2 к Программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Профилактика и предупреждение несчастных случаев на воде, обеспечение безопасности людей на водных объектах, а также создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучение населения, прежде всего детей, плаванию на 2012 - 2015 годы" (далее - подпрограмма) (приложение № 3 к Программе):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств областного
источники бюджета. Общий объем финансирования в 2012 - 2015 годах
финансирования 17431,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
Подпрограммы 2012 год - 5752 тыс. рублей;
2013 год - 4079,5 тыс. рублей;
2014 год - 4720 тыс. рублей;
2015 год - 2880 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии
включения необходимых финансовых средств в закон области
об областном бюджете на 2012 год и на плановый до 2015
года"


раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2012 - 2015 годы, реализуется за счет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Подпрограммы необходимо 17431,5 тыс. рублей.

Таблица


Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Областной 17431,5 5752,0 4079,5 4720,0 2880,0
бюджет
(тыс.руб.)

в том числе: капитальные вложения

Областной 0 0 0 0 0
бюджет

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Областной 0 0 0 0 0
бюджет

прочие текущие расходы

Областной 0 0 0 0 0
бюджет


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета области и по результатам исполнения Подпрограммы по итогам каждого года";
в Перечне мероприятий подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) разделы 3, 4, позицию "Всего по Подпрограмме" изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы (приложение № 2 к подпрограмме), изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
в подпрограмме "Повышение уровня гражданской обороны области на 2012 - 2015 годы" (далее - подпрограмма) (приложение № 4 к Программе):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:


"Объемы и Подпрограмма финансируется за счет средств областного
источники бюджета. Общий объем финансирования в 2012 - 2015 годах
финансирования 2000 тыс. рублей, в том числе по годам:
Подпрограммы 2012 год - 0 рублей;
2013 год - 0 рублей;
2014 год - 1000 тыс. рублей;
2015 год - 1000 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются при условии
включения необходимых финансовых средств в закон области
об областном бюджете на 2012 год и на плановый до 2015
года"


раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период 2012 - 2015 годы, реализуется за счет средств областного бюджета.
Для реализации мероприятий Подпрограммы необходимо 2000 тыс. рублей.

Таблица


Всего 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Областной 2000,0 0 0 1000,0 1000,0
бюджет
(тыс.руб.)

в том числе:
капитальные вложения

Областной 0 0 0 0 0
бюджет

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Областной 0 0 0 0 0
бюджет

прочие текущие расходы

Областной 0 0 0 0 0
бюджет


Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с изменениями бюджета области и по результатам исполнения подпрограммы по итогам каждого года";
в Перечне мероприятий подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) в пункте 3.7 графы 3, 5, 8, 11 изложить в следующей редакции:


"3.7. Обеспечение средствами 2000 - 2014, 3"
индивидуальной защиты 2015
населения: годы
приобретение противогазов
(шт.):
ГП-7; 750 -

противогазов детских (ПДФ); 1000 -

камер защитных детских (КЗД) 250 -


2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 21.01.2013 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТАХ И РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2010 - 2015 ГОДАХ"


Цели, задачи, Источник Объемы финансирования, тыс.руб. Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятия финанси- выпол- Программы,
рования всего в том числе по годам нения наименование единица целевое ответственные
изме- значение за выполнение
2010 2011 год 2012 2013 год 2014 год 2015 год рения (последний
год год год
реализации
Программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах

1.1. Приобретение областной 22250,0 - - - - 13350,0 8900,0 2014 - Снижение гибели На % 12 Выполнение
основных пожарных бюджет 2015 людей при всех
автомобилей годы чрезвычайных мероприятий
тяжелого типа ситуациях Программы
АЦ-8-40 (8 ед.) (далее - ЧС) осуществляет
природного и управление по
техногенного вопросам
характера безопасности
и
правопорядка
администрации
области

1.2. Приобретение областной 42370,5 3237,5 3813,0 - 13070,0 8900,0 13350,0 2010 - Снижение % Население
основных пожарных бюджет 2011, количества 4
автомобилей 2013 - пострадавшего,
тяжелого типа 2015 в том числе Экономи-
АЦ-6-40 (7 ед.) годы погибшего, ческий
населения на ущерб 15
пожарах;
снижение
экономического
ущерба

1.3. Приобретение областной 5748,15 162,3 675,85 - - 2455,0 2455,0 2010 -
пожарных рукавов бюджет 2011,
2014,
2015
годы

1.4. Создание и областной 7378,0 1398,0 1629,0 2721,0 - 1630,0 - 2010 - Уменьшение Мин. 10
развитие бюджет 2012, времени
газодымозащитной 2014 локализации и
службы годы ликвидации
очага пожара

приобретение областной 4264,0 1060,0 1059,0 1615,0 - 530,0 - 2010 - - - -
средств защиты бюджет 2012,
органов дыхания и 2014
зрения (58 ед.); годы
проверочных
устройств (4 ед.)

приобретение масок областной 110,0 - - 110,0 - - - 2012 - - -
панорамных (20 ед.) бюджет год

приобретение областной 866,0 - - 866,0 - - - 2012 - - -
баллонов бюджет год
металлокомпозитных
(47 ед.)

приобретение областной 130,0 - - 130,0 - - - 2012 - - -
проверочного бюджет год
устройства (1
комплект)

приобретение областной 2008,0 338,0 570,0 - - 1100,0 - 2010, - - -
компрессоров для бюджет 2011,
заправки средств 2014
защиты органов годы
дыхания и зрения (6
ед.)

1.5. Развитие и областной 6164,25 - - 180,25 - 3292,0 2692,0 2012, Снижение % Население
совершенствование бюджет 2014, количества 4
пожарно- 2015 пострадавшего,
спасательных годы в том числе
подразделений для погибшего,
ликвидации населения
последствий
дорожно-
транспортных
происшествий и
тушения природных
пожаров:

приобретение областной 880,0 - - - - 480,0 400,0 2014, - - - -
бензорезов (32 ед.) бюджет 2015
годы

приобретение областной 320,0 - - - - 220,0 100,0 2014, - - -
бензопил (32) бюджет 2015
годы

приобретение областной 384,0 - - - - 192,0 192,0 2014, - - -
пожарных мотопомп бюджет 2015
(18 ед.) годы

приобретение областной 4400,0 - - - - 2400,0 2000,0 2014, - - -
аварийно- бюджет 2015
спасательного годы
инструмента (32
ед.)

приобретение областной 180,25 - - 180,25 - - - 2012
наборов медицинских бюджет год
для оказания помощи

1.6. Обеспечение областной 950,0 - - - - - 950,0 - - - -
боевой одеждой и бюджет
снаряжением
пожарных

1.7. Техническое областной 16463,8 4263,8 - 195,0 - 7955,0 4050,0 2010, Повышение % 16
оснащение поисково- бюджет 2012, эффективности
спасательных 2014, ведения
формирований: 2015 спасательных
годы работ

приобретение областной 7500,0 - - - 3500,0 4000,0 2014, - - -
аварийно- бюджет 2015
спасательной машины годы
(3 ед.)

приобретение областной 7688,8 3363,8 - - - 4325,0 - 2010, - - -
гидравлического бюджет 2014
аварийно- годы
спасательного
инструмента
2010 год (45 ед.)
2013 год (2 ед.)
2014 год (6 ед.)

приобретение областной 900,0 900,0 - - - - - 2010
пневмокаркасного бюджет год
быстровозводимого
сооружения с
комплектующей
складной мебелью

приобретение областной 295,0 195,0 - 50,0 50,0 2012, - - -
альпинистского бюджет 2014,
снаряжения (6 2015
комплектов) годы

приобретение мебели областной 80,0 - - - - 80,0 - 2014 - - -
и принадлежностей бюджет год
для размещения
поисково-
спасательного
отряда в полевых
условиях

1.8. Создание и областной 40 - 40 - - - - 2011 Микрофиль- % 100
развитие бюджет год мирование
территориального потенциально
страхового фонда опасных
документации объектов

1.9. Обеспечение областной 547837,4 - - - 178281,0 184776,7 184779,7 2013 -
деятельности бюджет 2015
Тамбовского годы
областного
государственного
казенного
учреждения
"Пожарно-
спасательный центр"

Итого: 649205,1 9061,6 6157,85 3096,25 191351,0 222361,7 217176,7

2. Совершенствование системы подготовки руководящего состава и специалистов, спасателей, пожарных и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях

2.1. Модернизация областной 150,0 - 25,0 25,0 - 50,0 50,0 2011, Повышение % 3
компьютерного бюджет 2012, количества
класса учебно- 2014, профессионально
методического 2015 подготовленных
центра Тамбовского годы руководителей и
областного специалистов
государственного
казенного
учреждения
"Пожарно-
спасательный центр"
(далее - ТОГКУ
"ПСЦ") (компьютеры
- 8 штук)

2.2. Модернизация областной 180,0 - - - - 110,0 70,0 2014, Повышение - 4
учебных классов бюджет 2015 количества
учебно- годы профессионально
методического подготовленных
центра ТОГКУ "ПСЦ" специалистов

укомплектование областной 100,0 - - - - 50,0 50,0 2014, - - - -
учебных классов бюджет 2015
телевизорами для годы
показа учебных
фильмов

укомплектование областной 40,0 - - - - 40,0 - 2014 - - -
учебных классов бюджет год
цифровой
видеокамерой и
фотоаппаратом для
записи и отснятия
учебных тренировок
(видеокамера - 1,
фотоаппарат - 1)

укомплектование областной 40,0 - - - - 20,0 20,0 2014, - - -
учебных классов бюджет 2015
приборами годы
радиационной и
химической разведки

2.3. Подготовка областной 559,3 120,0 119,3 120,0 - 100,0 100,0 2010 - Количество % 10
команд для участия бюджет 2012, обученных
в межрегиональных 2014, знаниям и
соревнованиях 2015 навыкам в
"Школа годы области
безопасности", безопасности
"Юный спасатель", жизнедея-
"Юный водник" и тельности
"Юный пожарный" населения

2.4. Подготовка областной 360,0 - - 120,0 - 120,0 120,0 2012, Количество % 10
Тамбовской бюджет 2014, обученных
областной 2015 знаниям и
общественной годы навыкам в
молодежной области
организации безопасности
"Студенческий жизнедея-
спасательный отряд тельности
Тамбовской области" населения
для участия в
межрегиональных
соревнованиях

Итого: 1249,3 120,0 144,3 265,0 - 380,0 340,0

3. Совершенствование взаимодействия единых дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций

3.1. Приобретение областной 99,0 - - - - 99,0 - 2014 Уменьшение Мин. 18
системы оперативной бюджет год времени
диспетчерской связи реагирования
для дежурно- дежурно-
диспетчерской диспетчерской
службы области службы области
на чрезвычайные
ситуации (далее
- ЧС)

3.2. Оснащение областной 300,0 - 300,0 - - - - 2011 Уменьшение Мин. 18
транспортных бюджет год времени
средств пожарно- реагирования
спасательных сил дежурно-
абонентскими диспетчерской
терминалами службы области
спутниковых систем на ЧС
позиционирования и
мониторинга
ГЛОНАСС/GPS

3.3. Создание областной 150,0 - 150,0 - - - - 2011 Уменьшение Мин. 18
диспетчерского бюджет год времени
центра ГЛОНАСС/GPS реагирования
для организации дежурно-
мониторинга диспетчерской
территориальной службы области
системы пожарно- на ЧС
спасательных сил


3.4. Разработка областной 143,0 - - 143,0 - - - 2012 Уменьшение Мин. 18
информационно- бюджет год времени
справочной реагирования
электронной карты дежурно-
Тамбовской области диспетчерской
для принятия службы области
решений на на ЧС
ликвидацию
различных видов ЧС

3.5. Приобретение областной 550,0 - - - 550,0 - - 2013 Уменьшение Мин. 18
компьютеров для бюджет год времени
автоматизированных реагирования
рабочих мест дежурно-
диспетчеров единой диспетчерской
диспетчерской службы области
службы (далее - на ЧС
ЕДДС) муниципальных
образований (24
шт.)

3.6. Приобретение областной 70,0 - - - - - 70,0 2015 Уменьшение Мин. 16
телефонных бюджет год времени
аппаратов с реагирования
адаптерами дежурно-
(блоками) питания диспетчерской
для ЕДДС службы области
муниципальных на ЧС
образований и
пожарных частей
гарнизонов пожарной
охраны

3.7. Закупка областной 300,0 300,0 - - - - - 2011 Уменьшение Мин. 8
оборудования для бюджет год времени
отображения реагирования
видеоинформации ДДС области на
ЧС

3.8. Страхование областной 99,9 - - 99,9 - - - 2012
работников бюджет год
добровольной
пожарной охраны,
добровольных
пожарных

Итого: 1711,9 300,0 450,0 242,9 550,0 99,0 70,0

4. Развитие систем управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях

4.1. Оснащение областной 2500,0 - - 2500,0 - - - 2012 Повышение % 10
пожарных частей бюджет год эффективности
средствами связи управления
(17 частей) тушением
пожаров

4.2. Приобретение областной 410,0 - - - - 410,0 - 2014 Повышение % 20
компьютеров для бюджет год эффективности
пунктов связи ликвидации ЧС,
пожарных частей природных
(далее - ПСЧ) (17 пожаров
шт.)

4.3. Приобретение областной 160,0 - - - - 160,0 - 2014 Повышение % 14
многофункциональных бюджет год эффективности
устройств для ПСЧ ликвидации ЧС
(17 шт.) природных
пожаров

4.4. Приобретение областной 170,0 - - - - - 170,0 2015 Уменьшение - 20
источников бюджет год времени
бесперебойного реагирования
питания для дежурно-
компьютеров ПСЧ (17 диспетчерской
шт.) службы области
на ЧС

4.5. Приобретение областной 798,274 - 198,274 200,0 - 200,0 200,0 2011, Повышение % 10
оргтехники и бюджет 2012, эффективности
имущества для 2014, работы КЧС и
обеспечения 2015 ОПБ области
деятельности годы
комиссии по
предупреждению и
ликвидации ЧС и
обеспечению
пожарной
безопасности (далее
- КЧС и ОПБ)
области

Итого: 4038,274 - 198,274 2700,0 - 770,0 370,0

5. Совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

5.1. Программное областной 438,4 438,4 - - - - - 2010 Повышение % 20
обеспечение системы бюджет год полноты
мониторинга и мониторинга и
прогнозирования ЧС прогнозирования
и пожаров: ЧС

Итого: 438,4 438,4 - - - - -

6. Повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации

6.1. Техническое областной 11078,3 - 3445,8 2310,0 - - 5322,5 2011, Уменьшение % 25 Управление по
оснащение бюджет 2012, площади вопросам
специализированных 2015 пожаров, в том безопасности
отрядов инженерной годы числе лесных и
техникой: правопорядка
администрации
области

приобретение областной 8768,3 - 3445,8 - - - 5322,5 2011, - - -
бульдозера на бюджет 2015,
гусеничном ходу (2 годы
ед.)

приобретение областной 2310,0 - - 2310,0 - - - 2012 - - -
самосвала (1 ед.) бюджет год

6.2. Техническое областной 39018,596 - 20804,096 9214,5 - - 9000,0 2011, Снижение % 20
оснащение бюджет 2012, количества
специализированных 2015 пострадавшего,
отрядов годы в том числе
пожарно-техническим погибшего,
вооружением и населения на
техникой для природных
тушения природных пожарах;
пожаров:
снижение % 25
экономического
ущерба

приобретение областной 25219,0 - 11439,0 4780,0 - - 9000,0 2011, - - -
основных пожарных бюджет 2012,
автомобилей 2015
тяжелого типа АЦ годы
8,0-40 (5 ед.)

приобретение областной 11245,0 - 6965,0 4280,0 - - - 2011, - - -
основных пожарных бюджет 2012
автомобилей годы
тяжелого типа АЦ
6,0-40 (3 ед.)

приобретение областной 520,0 - 520,0 - - - - 2011 - - -
пожарных рукавов бюджет год
(530 шт.)

приобретение областной 296,7 - 192,2 104,5 - - - 2011, - - -
мотопомп (20 ед.) бюджет 2012
годы

приобретение областной 60,0 - 20,0 40,0 - - - 2011, - - -
бензопил (12 ед.) бюджет 2012
годы

приобретение лопат областной 16,0 - 6,0 10,0 - - - 2011, - - -
(100 шт.) бюджет 2012
годы

приобретение областной 1661,896 - 1661,896 - - - - 2011 - - -
аварийно- бюджет год
спасательного
инструмента:
бензопилы (39 ед.),
бензорезы (21 ед.)

Итого: 50096,896 24249,896 11524,5 - - 14322,5

7. Развитие и совершенствование системы безопасности людей на водных объектах

7.1. Оборудование областной 1049,68 - 1049,68 - - - - 2011 Снижение гибели % 25
на канале реки Цна бюджет год детей на воде
в районе
спасательной
станции учебного
городка с открытым
бассейном и
дорожками для
обучения детей
плаванию

Итого: 1049,68 - 1049,68 - - - -

8. Развитие и совершенствование материально-технической базы складов специального имущества, учебного пункта р.п. Сосновка и пожарных частей
Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр"

8.1. Модернизация и областной 2249,5 - - 1210,0 - 700,0 339,5 2012, Увеличение % 10
повышение бюджет 2014, сроков хранения
устойчивости 2015 имущества и
функционирования годы сокращение
складов с запасами сроков
средств для защиты обеспечения
населения и имуществом
территорий от ЧС и потребителей
выполнения
мероприятий
гражданской обороны

монтаж внутреннего областной 160,0 - - 160,0 - - - 2012 - - -
и внешнего бюджет год
освещения

замена кровли областной 950,0 - - 650,0 - 300,0 - 2012, - - -
бюджет 2014
годы

обустройство областной 400,0 - - 200,0 - 200,0 - 2012, - - -
стеллажей бюджет 2014
годы

строительство областной 339,5 - - - - - 339,5 2015 - - -
ограждения бюджет год

монтаж областной 300,0 - - 150,0 - 150,0 - 2012, - - -
охранно-пожарной бюджет 2014
сигнализации годы

ремонт отмостки областной 100,0 - - 50,0 - 50,0 2012, - - -
зданий складов бюджет 2014
годы

8.2. Модернизация областной 588,0 - - 588,0 - - - 2012 Снижение % 15
учебного пункта бюджет год количества
р.п. Сосновка пострадавших
при
возникновении
ЧС

установка фильтров- областной 408,0 - - 408,0 - - - 2012 - - -
поглотителей бюджет год

установка защитных областной 55,0 - - 55,0 - - - 2012 - - -
секций (2 шт.) бюджет год

установка областной 45,0 - - 45,0 - - - 2012 - - -
герметичных бюджет год
клапанов

замена областной 80,0 - - 80,0 - - - 2012 - - -
аккумуляторных бюджет год
батарей (29 шт.)

8.3. Повышение областной 16601,35 - - 2310,85 8800,5 4979,0 511,0 2012 - Повышение % 5
устойчивости бюджет 2015 эффективности
функционирования годы ведения
пожарных частей пожарно-
спасательных
работ

капитальный ремонт областной 11111,35 - - 2310,85 8800,5 - - 2012 - - -
зданий пожарных бюджет год
депо

текущий ремонт и областной 5490,0 - - - - 4979,0 511,0 2013 - - - -
газификация зданий бюджет 2015
пожарных депо годы

Итого: 19438,85 - - 4108,85 8800,5 5679,0 850,5

Итого за весь 727225,4 9920,0 32250,0 21937,5 200701,5 229286,7 233129,7
перечень
мероприятий
Программы:

Кроме того, областной 19694,0 19694,0 - - - - - 2010 Снижение % 16
строительство бюджет (в год количества
спасательной рамках погибших и
станции поисково- лимитов пострадавших
спасательного ОАИП)
отряда ТОГКУ "ПСЦ"
в г. Тамбове


Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов





Приложение 2
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 21.01.2013 № 42

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ


Цели и задачи Целевой Еди- Исходные Показатели целевого индикатора по годам
индикатор ница показания реализации Программы
изме- базового
рения года (с 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Последний
указанием год год год год год год год (равен
источников целевому
получения значению,
данной указанному
информации) в паспорте
Программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Задача 1: Индикатор 1:
совершенствование снижение гибели На % 10 12 18 18 19 20 22 22
организационной людей при ЧС
основы сил природного и
ликвидации техногенного
чрезвычайной характера
ситуации (далее - Индикатор 2:
ЧС), тушения уменьшение на 5 6 8 9 10 10 10 10
пожаров и времени мин.
обеспечение локализации и
безопасности ликвидации
людей на водных очага пожара
объектах Индикатор 3:
уменьшение на % 5 5 6 8 9 12 15 15
ущерба от ЧС

Задача 2: Индикатор 1: Чел. 5 11 12 14 14 15 15 86
совершенствование увеличение
системы количества
подготовки профессионально
руководящего подготовленных
состава и руководителей и
специалистов к специалистов
действиям в ЧС территориальных
подсистем
единой
государственной
системы
предупреждения
и ликвидации ЧС

Задача 3: Индикатор 1: на 5 8 10 12 12 14 16 16
совершенствование уменьшение мин.
реагирования времени
дежурно- реагирования
диспетчерской ДДС на ЧС
службы области
(далее - ДДС) на
ЧС

Задача 4: Индикатор 1: на % 3 4 6 8 8 10 12 12
развитие систем повышение
управления и эффективности
экстренного локализации,
реагирования в ЧС ликвидации ЧС

Задача 5: Индикатор 1: на % 2 4 8 10 10 12 15 15
совершенствование повышение
системы полноты
мониторинга и мониторинга и
прогнозирования прогнозирования
ЧС ЧС

Задача 6: Индикатор 1: на % 2 4 6 8 8 10 12 12
повышение повышение
оперативности эффективности
реагирования на ведения
угрозу или спасательных
возникновение ЧС работ

Задача 7: Индикатор 1: на % 5 8 10 14 14 15 16 16
развитие и уменьшение
совершенствование погибших и
системы пострадавших
безопасности
людей на водных
объектах

Задача 8: Индикатор 1: На % - - 2 4 4 5 6 6
развитие и увеличение
совершенствование сроков хранения
материально- имущества и
технической базы сокращение
складов сроков
специального Индикатор 2: На % - - 5 8 8 10 12 12
имущества, снижение
учебного пункта количества
р.п. Сосновка и пострадавших
пожарных частей при
Тамбовского возникновении
областного ЧС
государственного
казенного
учреждения
"Пожарно-
спасательный
центр"


Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов





Приложение 3
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 21.01.2013 № 42

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ВОДЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
СПАСАТЕЛЬНЫХ ПОСТОВ В МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ И
ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ДЕТЕЙ, ПЛАВАНИЮ НА 2012 -
2015 ГОДЫ"


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Развитие группировки сил и средств обеспечения безопасности людей на водных объектах

3.1. Приобретение Областной 3200,0 - - 3200,0 - 2014 - - - Управление по
аварийно- бюджет год вопросам
спасательной безопасности
машины для
обеспечения
водолазных работ
(1 ед.)

3.2. Приобретение Областной 400,0 - - - 400,0 2015 - - - Управление по
снегохода с бюджет год вопросам
нартами (1 ед.) безопасности

3.3. Приобретение Областной 2915,0 485,0 2430,0 - - 2012, - - - Управление по
водолазного бюджет 2013 вопросам
снаряжения годы безопасности
(дыхательный
аппарат (22 ед.)

3.4. Приобретение Областной 1140,0 - - 540,0 600,0 2014, - - - Управление по
спасательных бюджет 2015 вопросам
плавсредств годы безопасности
(моторные лодки -
4 ед., подвесные
лодочные моторы -
4 ед.)

3.5. Приобретение Областной 1600,0 200,0 1400,0 - - 2012, - - Управление по
гидрокостюмов бюджет 2013 вопросам
сухого типа годы безопасности

3.6. Приобретение Областной 400,0 400,0 - - - 2012 - - - Управление по
водолазной бюджет год вопросам
телефонной безопасности
станции
2-постовой в
полной
комплектации с
кабель-сигналом
(4 шт.)

3.7. Приобретение Областной 200,0 200,0 - - - 2012 - - - Управление по
поверхностной бюджет год вопросам
гидроакустической безопасности
связи

3.8. Приобретение Областной 200,0 - - 200,0 - 2014 - - - Управление по
переносного бюджет год вопросам
воздушного безопасности
компрессора (1
шт.)

3.9. Приобретение Областной 150,0 - - - 150,0 2015 - - - Управление по
газоанализатора бюджет год вопросам
для проведения безопасности
анализа воздуха,
закачиваемого в
дыхательные
аппараты

3.10. Областной 500,0 - - 500,0 - 2014 - - - Управление по
Приобретение бюджет год вопросам
комплекта безопасности
инструментов для
проведения
подводно-
технических работ

3.11. Областной 2607,0 1657,0 - - 950,0 2012, - - - Управление по
Приобретение бюджет 2015 вопросам
катера, годы безопасности
приспособленного
для проведения
спасательных
операций и спуска
водолазов (4 ед.)

3.12. Областной 249,5 - 249,5 - - 2013
Приобретение бюджет год
лодочного мотора

3.13. Областной 540,0 - - - 540,0 2015 - - - Управление по
Приобретение бюджет год вопросам
сварочного безопасности
аппарата для
подводной сварки
полной
комплектации

Итого: - 14101,5 2942 4079,5 4440 2640 - - - - -

4. Обучение населения плаванию и приемам спасения на воде, профилактика и предупреждение несчастных
случаев на воде и создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения

4.1. Оборудование Областной 1000,0 1000,0 - - - 2012 Количество % 12 Управление по
в районе бюджет год детей, вопросам
спасательной охваченных безопасности,
станции г. обучением администрация
Мичуринска плаванию г. Мичуринска
учебного городка
с открытым
бассейном и
дорожками для
обучения детей
плаванию

4.2. Оборудование Областной 1500,0 1500,0 - - - 2012 Количество % 10 Управление по
в карьере бюджет год детей, вопросам
"Ласковский" г. охваченных безопасности,
Тамбова учебного обучением администрация
городка с плаванию г. Тамбова
открытым
бассейном и
дорожками для
обучения детей
плаванию

4.3. Разработка, Областной 180,0 90,0 - 40,0 50,0 2012, - - - Управление по
изготовление и бюджет 2014, вопросам
распространение 2015 безопасности
печатной годы
продукции по
правилам
безопасного
поведения на
акваториях и
оборудование
общественных
спасательных
постов (далее -
ОСП) наглядной
агитацией
(плакаты,
памятки, буклеты)

4.4. Изготовление Областной 240,0 120,0 - 60,0 60,0 2012 Снижение 12 Управление по
и установка бюджет год аварийности вопросам
знаков, 2014 маломерных безопасности
регулирующих год судов
движение 2015
маломерных судов год
по акваториям
водных объектов

4.5. Приобретение Областной 100,0 50,0 - 50,0 - 2012 Увеличение шт. 10 Управление по
оборудования для бюджет год спасательных вопросам
создания 2014 постов безопасности
ведомственных год
спасательных
постов - 6 постов
(приобретение
лодок гребных - 2
шт., спасательных
жилетов - 6 шт.,
концов
"Александрова" -
4 шт.,
спасательных
кругов - 4 шт.,
мегафонов - 2
шт., биноклей - 2
шт.)

4.6. Приобретение Областной 260,0 - - 130,0 130,0 2014, Увеличение шт. 10 Управление по
для 10 ОСП: лодок бюджет 2015 ОСП вопросам
гребных - 10 шт., годы безопасности
спасательных
жилетов - 20 шт.,
концов
"Александрова" -
10 шт.,
спасательных
кругов - 20 шт.,
мегафонов - 10
шт., биноклей -
10 шт.

4.7. Установка Областной 50,0 50,0 - - - 2012 Уменьшение % 8 Управление по
системы бюджет год времени вопросам
дистанционного оказания безопасности,
оповещения о помощи на администрация
происшествиях и водных г. Мичуринска
ЧС в местах объектах
массового отдыха
людей на водных
объектах (г.
Мичуринск)

4.8. Освещение в - - - - - - 2012 - - - ГУ МЧС,
средствах - управление по
массовой 2015 вопросам
информации годы безопасности,
положительного ТОГКУ "ПСЦ",
опыта и ОМСУ
проблемных
вопросов по
обеспечению
безопасности на
водах

Итого: - 3330,0 2810,0 - 280,0 240,0 - - - - -

Всего по - 17431,5 5752,0 4079,5 4720,0 2880,0 - - - - -
Подпрограмме:


Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов





Приложение 4
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 21.01.2013 № 42

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ


Цель и Целевой Еди- Исходные Показатели целевого индикатора
задачи индикатор ница пока- по годам реализации
изме- зания Подпрограммы
рения базового
года 2012 2013 2014 2015 Последний
год год год год год (равен
целевому
значению,
указанному
в паспорте
Подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: обеспечение безопасности людей на водных объектах области

Задача 1: Индикатор 1: чел. 69 68 68 67 65 65
снижение уменьшение
гибели людей погибших на
на водных водных
объектах объектах

Задача 2: Индикатор 1:
Обеспечение увеличение шт. 27 30 30 32 35 35
безопасности оборудованных
людей при пляжей
отдыхе на муниципальных
водных образований и
объектах спасательных
области постов на
пляжах
Индикатор 2:
увеличение шт. - 4 4 6 8 8
общественных
спасательных
постов в
местах
массового
отдыха
населения на
водных
объектах
Индикатор 3:
увеличение % 40 42 42 43 43 43
процента
детей,
охваченных
обучением
плаванию (от
общего
количества
детей)
Индикатор 4:
увеличение чел. 54 62 64 82 102 102
подготовленных
спасателей,
матросов-
спасателей,
общественных
спасателей,
обученных
приемам
спасания людей
на водных
объектах и
правилам
оказания
первой помощи


Первый зам. главы администрации области
А.А.Сазонов


------------------------------------------------------------------