По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Первомайского района Тамбовской области от 18.01.2013 N 46 "О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села до 2013 года"



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 января 2013 г. № 46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2013 ГОДА"

В целях уточнения целевых показателей и объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", руководствуясь статьями 36, 40 Устава Первомайского района Тамбовской области Российской Федерации, администрация Первомайского района постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую программу "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденную Постановлением администрации района от 14.03.2012 № 319 (с изменениями от 13.06.2012 № 750), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования "Программы" изложить в следующей редакции:


"Объемы и Общая сумма расходов на реализацию - 147,7 млн. рублей, в
источники том числе:
финансирования средства федерального бюджета - 45,6 млн. рублей (30,9%);
Программы средства областного бюджета - 92,5 млн. рублей (62,6%)
<*>;
средства местного бюджета (сельские советы) - 1,8 млн.
рублей (1,2%);
средства внебюджетных источников - 7,8 млн. рублей (5,3%)"


1.2. Приложение № 1 к долгосрочной целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" читать в редакции согласно приложению.
2. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на сайте "Тамбовского областного портала" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.top68.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его размещения (опубликования) на сайте.

Глава района
А.С.Труба





Приложение
к Постановлению
администрации Первомайского района
от 18.01.2013 № 46

Приложение 1
к долгосрочной целевой программе
"Социальное развитие села
до 2013 года", утвержденной
Постановлением администрации
Первомайского района
от 14.03.2012 № 319

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ


№ Цель, задача, Источники Объемы финансирования (тыс. рублей) Основные целевые индикаторы Заказчики
п/п мероприятие финанси- Программы -
рования всего в том числе по годам: наименование еди- целевое ответственные
ница значение за выполнение
2009 2010 2011 2012 2013 изме- (последний
рения год
реализации
Программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Задача: улучшение
жилищных условий
граждан, проживающих
в сельской
местности, и
обеспечение
доступным жильем
молодых семей и
молодых специалистов
на селе

1.1 Мероприятия по Всего 10747,7 300 1973,3 3341,7 1346,3 3786,4 введение в тыс. Всего - Отдел
улучшению жилищных действие кв. 1,32 сельского
условий граждан, В т.ч. жилых домов метров 2009 - хозяйства и
проживающих в 0,07 продовольствия
сельской местности, Федеральный 2520,6 82 686,9 565,6 415,1 771,0 2010 - администрации
в том числе молодых бюджет 0,15 района
семей и молодых 2011 -
специалистов Областной 1547,9 22 255,9 504,7 154,7 610,6 0,22
Бюджет <*> 2012 -
0,11
Внебюджетные 6679,2 196 1030,5 2271,4 776,5 2404,8 2013 -
источники 0,25

1.2 в том числе: Всего 7182,6 0 1973,3 1709,2 1346,3 2153,8 введение в тыс. Всего - Отдел
обеспечение жильем действие кв. 0,63 сельского
молодых семей и В т.ч. жилых домов метров 2009 - 0 хозяйства и
молодых специалистов 2010 - продовольствия
Федеральный 1739,2 0 686,9 215,9 415,1 421,3 0,15 администрации
бюджет 2011 - района
0,13
Областной 1059,8 0 255,9 271,7 154,7 377,5 2012 -
Бюджет <*> 0,11
2013 -
Внебюджетные 4383,6 0 1030,5 1221,6 776,5 1355,0 0,16
источники

2 Задача: улучшение
состояния здоровья
сельского населения,
в том числе на
основе повышения
роли физкультуры и
спорта

2.1 Мероприятия по Всего 58 4 18 12 12 12 Улучшение Отдел
развитию физической качества культуры,
культуры и спорта в В т.ч. медицинского спорта и
сельской местности обслуживания молодежной
Федеральный населения политики
бюджет администрации
района,
Областной администрация,
бюджет <*> администрации
сельских
Местный советов
бюджет

Внебюджетные 58 4 18 12 12 12
источники

2.2 в том числе: Всего 58 4 18 12 12 12 Строительство шт. Всего - 35 Отдел
строительство и и 2009 - 2 культуры,
реконструкция В т.ч. реконструкция 2010 - 19 спорта и
спортивных спортивных 2011 - 6 молодежной
сооружений и Федеральный сооружений и 2012 - 4 политики
площадок бюджет площадок 2013 - 4 администрации
района,
Областной администрации
бюджет <*> сельских
советов
Местный
бюджет

Внебюджетные 58 4 18 12 12 12
источники

3 Задача: активизация
культурной
деятельности на селе

3.1 Мероприятия по Всего 800 0 0 0 0 800 Отдел
развитию культуры,
культурно-досуговой В т.ч. спорта и
деятельности в молодежной
сельской местности Федеральный политики
бюджет администрации
района,
Областной 800 0 0 0 0 800 администрации
Бюджет <*> сельских
советов
Местный
бюджет

3.2 в том числе: Всего 800 0 0 0 0 800 Приобретение единиц Всего - 1 Отдел
оснащение районных автоклуба 2013 - 1 культуры,
(межпоселенческих) В т.ч. спорта и
клубов и библиотек молодежной
передвижными Федеральный политики
специализированными бюджет администрации
комплексами района
(автоклубами) Областной 800 0 0 0 0 800
бюджет <*>

Местный
бюджет

4 Задача: повышение Отдел
уровня качества строительства,
электро- водо- и архитектуры и
газоснабжения в ЖКХ
сельской местности, администрации
обеспечение развития района
телефонной и
телекоммуникационной
связи в сельской
местности

4.1 Мероприятия по Всего 134031,1 0 100,0 4528,6 37381,5 92021,0 Строительство км Всего - Отдел
развитию водопроводов: 62,1 строительства,
водоснабжения в в том числе: с/с 2012 - 7,6 архитектуры и
сельской местности Новосесла- 2013 - ЖКХ
федеральный 33064,1 0 0 0 436,5 32627,6 винский - 54,5 администрации
бюджет 12,7 км, района,
с/с финансовый
областной 98498,0 0 0 3926,2 36472,4 58099,4 Старосесла- отдел
бюджет <*> винский - администрации,
31,8 км, администрации
местный 1435,0 0 0 118,4 372,6 944,0 с/с сельских
бюджет Новоспасский советов
(с. Ил.
внебюджетные 1034,0 100,0 484,0 100,0 350,0 Бригадирское)
источники - 5 км,
с/с
Хоботовский -
12,6 м

4.2 Мероприятия по Всего 927,4 927,4 Строительство км Всего - Отдел
развитию газификации газопровода 1,894 строительства,
в сельской местности В т.ч. низкого архитектуры и
давления в с. ЖКХ
Федеральный 493,4 493,4 Старокленское администрации
бюджет района,
финансовый
областной отдел
бюджет <*> администрации,
администрации
местный 9,0 9,0 сельских
бюджет советов

внебюджетные 425,0 425,0
источники

Всего по Программе Всего 146564,2 304 2091,3 7882,3 39667,2 96619,4

В т.ч.

Федеральный 36078,1 82 686,9 565,6 1345,0 33398,6
бюджет

областной 100845,9 22 255,9 4430,9 36627,1 59510,0
бюджет <*>

местный 1444,0 0 0 118,4 381,6 944,0
бюджет

внебюджетные 8196,2 200 1148,5 2767,4 1313,5 2766,8
источники


--------------------------------
<*> Объемы финансирования предусмотрены в лимитах областной адресной инвестиционной программы.


------------------------------------------------------------------