По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации города Котовска Тамбовской области от 24.12.2013 N 3237 "Об утверждении муниципальной программы города Котовска "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы"



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2013 г. № 3237

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА КОТОВСКА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВСКА, ЗАЩИТА
ЕГО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Котовска
Тамбовской области от 10.04.2014 № 772, от 25.04.2014 № 909,
от 02.06.2014 № 1139, от 17.06.2014 № 1220,
от 17.11.2014 № 2274, от 24.11.2014 № 2322,
от 31.12.2014 № 2707, от 12.03.2015 № 463,
от 28.07.2015 № 1311)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города от 02.09.2013 № 2169 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области" администрация города постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 02.11.2011 № 2019 "Об утверждении городской целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска в 2012 - 2014 годах";
от 29.12.2012 № 3012 "О внесении изменений в городскую целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности людей на водных объектах, развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска в 2012 - 2014 годах";
от 05.06.2012 № 1133 "О внесении изменений в городскую целевую программу "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 07.11.2011 № 2032 "Об утверждении городской целевой программы "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012 - 2015 годы";
от 29.12.2012 № 3011 "О внесении изменений в городскую целевую программу "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 07.11.2011 № 2032 "Об утверждении городской целевой программы "О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 2012 - 2015 годы";
от 15.09.2010 № 1549 "Об утверждении городской целевой программы "Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Котовске на 2011 - 2013 годы";
от 29.12.2012 № 3010 "О внесении изменений в городскую целевую программу "Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Котовске на 2011 - 2013 годы", утвержденную постановлением администрации города от 15.09.2010 № 1549 "Об утверждении городской целевой программы "Комплексная программа профилактики правонарушений в городе Котовске на 2011 - 2013 годы";
от 28.11.2011 № 2531 "Об утверждении городской целевой программы по предупреждению распространения наркомании на 2011 - 2014 годы";
от 19.12.2012 № 2878 "Об утверждении целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске на 2013 - 2015 годы";
от 30.01.2013 № 195 "О внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения города Котовска на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 19.12.2012 № 2878 "Об утверждении целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске на 2013 - 2015 годы";
от 22.02.2013 № 401 "О внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения города Котовска на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 19.12.2012 № 2878 "Об утверждении целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске на 2013 - 2015 годы";

от 06.06.2013 № 1491 "О внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения города Котовска на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 19.12.2012 № 2878 "Об утверждении целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске на 2013 - 2015 годы";
от 22.10.2013 № 2578 "О внесении изменений и дополнений в городскую целевую программу "Повышение безопасности дорожного движения города Котовска на 2013 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города от 19.12.2012 № 2878 "Об утверждении целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске на 2013 - 2015 годы".
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
4. Отделу организационной и кадровой работы администрации города (Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте в информационно-телекоммуникационные сети "Интернет".
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города
А.М.Плахотников





Приложение
Утверждена
постановлением
администрации города Котовска
от 24.12.2013 № 3237

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ГОРОДА КОТОВСКА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА
КОТОВСКА, ЗАЩИТА ЕГО ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Котовска
Тамбовской области от 10.04.2014 № 772, от 25.04.2014 № 909,
от 02.06.2014 № 1139, от 17.06.2014 № 1220,
от 17.11.2014 № 2274, от 24.11.2014 № 2322,
от 31.12.2014 № 2707, от 12.03.2015 № 463,
от 28.07.2015 № 1311)

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Соисполнители муниципальной программы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города;
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города;
Отдел образования администрации города;
Юридический отдел администрации города;
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство";
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2";
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)
Подпрограммы муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
(приложение № 4);
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы (приложение № 5);
"Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы (приложение № 6);
"Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы (приложение № 7);
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы
(приложение № 8)
Цель муниципальной программы
Целью муниципальной программы является: обеспечение безопасности населения города и противодействие преступности
Задачи муниципальной программы:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;
повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории города, от террористической угрозы; последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы, их значения на последний год реализации:
Количество зарегистрированных преступлений - 260 ед.; число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях - 0;
отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов - выполнено;
отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей - выполнено;
количество пожаров с гибелью людей - 1;
количество погибших на водных объектах - 1;
повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны - 90%
Сроки реализации муниципальной программы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2014 - 2020 годах составит - 76619,6 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам:
2014 год
11657,4
тыс. рублей
2015 год
11519,2
тыс. рублей
2016 год
9276,7
тыс. рублей
2017 год
10872,2
тыс. рублей
2018 год
10572,4
тыс. рублей
2019 год
11156,5
тыс. рублей
2020 год
11565,2
тыс. рублей
Итого:
76619,6
тыс. рублей
2. За счет средств бюджета области 2079,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
339,9
тыс. рублей
2015 год
289,9
тыс. рублей
2016 год
289,9
тыс. рублей
2017 год
289,9
тыс. рублей
2018 год
289,9
тыс. рублей
2019 год
289,9
тыс. рублей
2020 год
289,9
тыс. рублей
Итого:
2079,3
тыс. рублей
3. За счет средств бюджета города 73418,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
10976,7
тыс. рублей
2015 год
11118,7
тыс. рублей
2016 год
8866,8
тыс. рублей
2017 год
10455,3
тыс. рублей
2018 год
10148,5
тыс. рублей
2019 год
10725,6
тыс. рублей
2020 год
11127,3
тыс. рублей
Итого:
73418,9
тыс. рублей
4. За счет внебюджетных средств - 1121,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
340,8
тыс. рублей
2015 год
110,6
тыс. рублей
2016 год
120
тыс. рублей
2017 год
127
тыс. рублей
2018 год
134
тыс. рублей
2019 год
141
тыс. рублей
2020 год
148
тыс. рублей
Итого:
1121,4
тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы

Муниципальная программа города "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Тамбовской области от 29.04.2009 № 512-З "О стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года", Постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2013 № 956 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы".
Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в городе Котовске, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, и иными чрезвычайными событиями.
Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера потенциальных и имеющихся угроз, то есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и политическим правам и свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам, функционирование которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.
Основными факторами, представляющими угрозы общественной безопасности населения города Котовска, являются:
географическая близость к территории Тамбовской области, следовательно, и к территории города южных регионов России, где наблюдается нарастание национализма, шовинизма, что способствует осложнению криминогенной ситуации;
износ средств производства, технологического оборудования, транспортных средств, снижение уровня контроля за состоянием систем безопасности, хищение цветных металлов (линии электропередач, связи, разукомплектование ценного оборудования, и др.), что в конечном итоге приводит к росту числа аварий, катастроф;
разрушение привычных для России стереотипов поведения, норм морали и нравственности, возросшее безразличие общества к антиобщественным явлениям (пьянство, наркомания, хулиганство и другие).
Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. Проводимая работа органов местного самоуправления, общественных институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в городе и обеспечить безопасность граждан на должном уровне. По итогам 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) общее количество регистрируемых преступлений сократилось на 4% (с 316 до 303). Расчетный уровень преступности на 1 тысячу населения (3) по-прежнему позволяет относить город к наименее криминализированной территории Тамбовской области.
Вместе с тем, среди основных проблем профилактики следует отметить возросшее по сравнению с АППГ число преступных деяний, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения (город: +64%, область: +41,3). На 100% по сравнению с АППГ увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянении с 1 до 2 фактов (область: +37,2%).
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей в основном трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. В городе в ДТП за 2007 - 2012 гг. погибло 8 чел. (2007 г. - 1 чел., 2009 г. - 4 чел., 2010 г. - 1 чел., 2011 г. - 2 чел., в 2012 году - погибших не было, за истекший период 2013 года - 1 человек.).
Складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности, в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
Администрацией города, совместно с подразделениями правоохранительных и специальных органов дислоцированных на территории города, в 2012 году проделана определенная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен некоторый опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается. Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.
Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе носит характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.
На протяжении последних лет в городе наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей, что является свидетельством эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики города.
Статистика возникновения пожаров и возгораний в городе свидетельствует о постоянном их снижении (в 2012 году - 14, за 9 месяцев 2013 года - 5), а так же снижении количества погибших во время пожаров (в 2012 году - 3 человека за 9 месяцев 2013 года - 0). Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Продолжается гибель людей на водных объектах. На территории города в 2012 году было зарегистрировано 2 подобных случая. Анализ статистических данных последних лет свидетельствует о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, гибели людей нет. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде является оснащение спасательных постов необходимым имуществом и снаряжением.
Состояние гражданской обороны не отвечает предъявляемым требованиям:
- морально и физически устарела система экстренного оповещения населения, которая не приспособлена работать в современных сетях связи;
- наличие на территории города крупных производственных объектов, угрозы применения химического и биологического оружия в ходе террористического акта предъявляет требования по созданию запасов защитных средств, для населения города.
Работа по преодолению названных проблем является составной частью обеспечения безопасности человека общества и государства.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в городе и разработана муниципальная программа с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности в данной области, формируют или преобразуют механизм контроля.

2. Приоритеты развития города в сфере реализации
муниципальной программы цели, задачи, сроки
реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере безопасности на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровня:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);
Концепция Федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 1464-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 716-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № 534-р);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);
Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06 марта 2013 г. № 313-р);
Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2013 № 956).
Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения города и противодействие преступности.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью;
совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения и развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов, расположенных на территории города, от террористической угрозы;
последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера.
Сроки реализации программы: Муниципальная программа реализуется в один этап на протяжении 2014 - 2020 годов.

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты муниципальной
программы

Индикаторы реализации муниципальной программы:
количество зарегистрированных преступлений;
число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;
отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков их совершения;
отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей;
снижение количества пожаров с гибелью людей;
уменьшение числа погибших на водных объектах;
повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны.
Индикаторы реализации подпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы:
выступления перед населением и публикации в средствах массовой информации;
преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии.
Индикаторы реализации подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы:
транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств);
количество мест концентрации ДТП;
социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения).
Индикаторы реализации подпрограммы "Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы:
количество проведенных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;
количество проведенных комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ;
количество проведенных встреч, семинаров, круглых столов, диспутов с родительской общественностью.
Индикаторы реализации подпрограммы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске на 2014 - 2020 годы":
количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике;
количество учреждений, подведомственных администрации города, ежегодно оборудуемых системами видеонаблюдения;
количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий;
недопущение террористических акций на территории города;
количество проведенных учений и тренировок по отработке взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта.
Индикаторы подпрограммы: "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы:
отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими;
охват системы гарантированного информирования и оповещения;
сокращение количества пожаров с пострадавшими;
уменьшение количества погибших на водных объектах;
обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты.
Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2020 году показателей (индикаторов), приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и
ведомственных целевых программ муниципальной программы

Мероприятия программы включены в пять подпрограмм:
выполнение мероприятий подпрограммы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы позволит решить следующие задачи:
снизить уровень правонарушений в городе;
воссоздать институт социальной профилактики и вовлечении общественности в предупреждение правонарушений.
Выполнение мероприятий подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы позволит решить следующие задачи:
совершенствовать систему управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
повысить правосознание и ответственность участников дорожного движения;
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.
Выполнение мероприятий подпрограммы "Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы позволит решить следующие задачи:
совершенствование системы профилактики наркомании и потребления других психотропных веществ;
проведение комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ.
Выполнение мероприятий подпрограммы "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы позволит решить следующие задачи:
совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму.
Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;
повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма;
совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении города;
обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов.
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы предусматривает решение следующих задач:
уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;
совершенствование системы оповещения при выполнении мероприятий гражданской обороны;
обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной защиты.
Решение задач в рамках программы будет обеспечено комплексом мероприятий, подробное описание которых приведено в приложение № 2 к муниципальной программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в
рамках реализации муниципальной программы

В рамках данной программы муниципальные здания не формируются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов, а также внебюджетных средств. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается решением городского совета народных депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Объем финансирования программы составляет 76619,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета области - 2079,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города - 73418,9 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств - 1121,4 тыс. рублей.
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы указанием распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация программы осуществляется отделами администрации города: по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города; образования администрации города; по делам молодежи, физической культуре и спорту, юридическим отделом администрации города, а также Муниципальным бюджетным учреждением "Городское хозяйство", Муниципальным казенным учреждением "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска", Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2", Муниципальным бюджетным учреждением "Дворец культуры города Котовска".
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)
Ответственный исполнитель:
организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
в соответствии с требованиями постановления администрации города от 02.09.2013 № 2169 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Котовска Тамбовской области": представляет в отдел экономической политики администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы;
запрашивает у соисполнителя сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет);
готовит годовой отчет и представляет его в отдел экономической политики администрации города в срок до 20 февраля года следующего за отчетным.
Исполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании действующего законодательства.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством.





Приложение 1
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КОТОВСКА, ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА
КОТОВСКА И ИХ ЗНАЧЕНИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 17.06.2014 № 1220)

№ п/п
Показатель (индикатор)
Единица измерения
Значения показателей
базовый год (отчетный) 2012
текущий год 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Муниципальная программа города Котовска "Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
1.1.
Зарегистрированные преступления (всего)
Количество преступлений
303
292
284
277
269
261
254
248
240
1.2.
Количество людей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
человек
0
1
1
1
1
0
0
0
0
1.3.
Отсутствие на территории города террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов
выполнено/ не выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
1.4
Отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей
выполнено/ не выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
1.5
Снижение количества пожаров с гибелью людей
количество
5
0
1
1
1
1
1
1
1
1.6
Уменьшение числа погибших на водных объектах
количество
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1.7
Повышение готовности к выполнению задач в области гражданской обороны
%
75
76
78
80
82
84
86
88
90
2. Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
2.1
Выступления перед населением и публикации в средствах массовой информации
количество
8
8
12
14
16
16
18
20
24
2.2
Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии
количество
13
11
10
9
8
7
6
5
5
3. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в г. Котовске" на 2014 - 2020 годы
3.1
Транспортный риск
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транс портных средств
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3.2
Количество мест концентрации ДТП
количество
4
3
3
3
2
2
2
2
2
3.3
Социальный риск
число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения
0
3
3
3
0
0
0
0
0
4. Подпрограмма "Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
4.1
Количество проведенных комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ
количество
5
5
5
6
6
6
7
7
7
4.2
Количество проведенных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни
количество
6
8
10
12
14
16
18
20
22
4.3
Количество проведенных встреч, семинаров, круглых столов, диспутов с родительской общественностью
количество
10
12
24
30
35
38
43
46
50
5. Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске на 2014 - 2020 годы"
5.1
Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике
количество
6
6
8
8
9
9
10
11
12
5.2
Количество учреждений, подведомственных администрации города, ежегодно оборудуемых системами видеонаблюдения
количество
0
0
1
1
1
1
2
2
2
5.3
Количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
количество
1
0
1
11
11
11
1
1
0
5.4
Недопущение террористических акций на территории города
выполнено/ не выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
5.5
Количество проведенных учений/ тренировок по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта
количество
1/0
1/2
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
6. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы
6.1
Отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с пострадавшими
выполнено/ не выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
выполнено
6.2
Охват системы гарантированного информирования и оповещения
%
70
70
100
100
100
100
100
100
100
6.3
Сокращение количества пожаров с пострадавшими
количество
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6.4
Уменьшение количества погибших на водных объектах
количество
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6.5
Обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты
%
3
3
10
15
20
25
30
30
30





Приложение 2
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВСКА, ЗАЩИТА ЕГО ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА 2014 -
2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей,
в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет города
внебюджетные средства
1. Подпрограмма "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
1.1
Организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних
Отдел ГО и ЧС администрации города
Преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии
Количество преступлений
2014
10
142,3
0
0
142,3
0
2015
9
425
0
0
425
0
2016
8
142,3
0
0
142,3
0
2017
7
149,7
0
0
149,7
0
2018
6
157,4
0
0
157,4
0
2019
5
165,5
0
0
165,5
0
2020
5
174
0
0
174
0
Итого:
1356,2
0
0
1356,2
0
1.2
Обеспечение деятельности административной комиссии города
Юридический отдел
Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонарушений
1
2014
1
289,9
0
289,9
0
0
2015
1
289,9
0
289,9
0
0
2016
1
289,9
0
289,9
0
0
2017
1
289,9
0
289,9
0
0
2018
1
289,9
0
289,9
0
0
2019
1
289,9
0
289,9
0
0
2020
1
289,9
0
289,9
0
0
Итого:
2029,3
0
2029,3
0
0
1.3
Стимулирование работы лучшего участкового уполномоченного полиции
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение качества работы участковых уполномоченных полиции
Число сотрудников
2014
1
33,7
0
0
33,7
0
2015
1
5
0
0
5
0
2016
1
5
0
0
5
0
2017
1
5
0
0
5
0
2018
1
5
0
0
5
0
2019
1
5
0
0
5
0
2020
1
5
0
0
5
0
Итого:
63,7
0
0
63,7
0
1.4
Оплата аренды аппаратно-програмного комплекса "Безопасный город"
Отдел ГО и ЧС администрации города
Поддержание комплекса в работоспособном состоянии

2014
1
280
0
0
280
0
2015
1
750
0
0
750
0
2016
1

0
0
0
0
2017
1

0
0
0
0
2018
1

0
0
0
0
2019
1

0
0
0
0
2020
1

0
0
0
0
Итого:
1030
0
0
1030
0
Итого по подпрограмме:
2014

745,9
0
289,9
456
0
2015

1469,9
0
289,9
1180
0
2016

437,2
0
289,9
147,3
0
2017

444,6
0
289,9
154,7
0
2018

452,3
0
289,9
162,4
0
2019

460,4
0
289,9
170,5
0
2020

468,9
0
289,9
179
0
Итого:
4479,2
0
2029,3
2449,9
0
2. Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в г. Котовске Тамбовской области" на 2014 - 2020 годы
2.1
Разработка схем размещения дорожной разметки, внесение изменений в дислокацию дорожных знаков и дорожной разметки, изготовление и установка дорожных знаков в соответствии со схемой размещения дорожных знаков
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Обеспечение мест концентрации ДТП дорожными знаками в соответствии со схемой расположения дорожных знаков
%
2014
75
101,8
0
0
101,8
0
2015
100
98,2
0
0
98,2
0
2016
100
155
0
0
155,0
0
2017
100
160
0
0
160,0
0
2018
100
160
0
0
160,0
0
2019
100
160
0
0
160,0
0
2020
100
160
0
0
160,0
0
Итого:
995
0
0
995,0
0
2.2
Разработка схем, разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по оснащению нерегулируемых пешеходных перекрестков светофорным оборудованием, в том числе в районе образовательных учреждений светофорами Т-7
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Обустроенность места. Концентрации ДТП светофорным объектом
единиц
2014
1
279,7
0
0
279,7
0
2015
1
275,6
0
0
275,6
0
2016
-
0
0
0
0
0
2017
-
0
0
0
0
0
2018
-
0
0
0
0
0
2019
-
0
0
0
0
0
2020
-
0
0
0
0
0
Итого:
555,3
0
0
555,3
0
2.3
Изготовление и монтаж ограничивающих пешеходных перильных ограждений
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Протяженность пешеходных ограждений
п.м
2014
-
0
0
0
0
0
2015
-
0
0
0
0
0
2016
100
239,4
0
0
239,4
0
2017
100
330
0
0
330
0
2018
100
350
0
0
350
0
2019
100
380
0
0
380
0
2020
100
380
0
0
380
0
Итого:
1679,4
0
0
1679,4
0
2.4
Текущий ремонт и содержание дорог
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество отремонтированных дорог
кв.м
2014
2500
938,9
0
0
938,9
0
2015
2500
1426,4
0
0
1426,4
0
2016
2500
1530
0
0
1530
0
2017
2500
1630
0
0
1630
0
2018
2500
1730
0
0
1730
0
2019
2500
1880
0
0
1880
0
2020
2500
2030
0
0
2030
0
Итого:
11165,3
0
0
11165,3
0
2.5
Приобретение и монтаж сборно-разборных искусственных дорожных неровностей
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество приобретенных и установленных искусственных неровностей
шт.
2014
-
133,5
0
0
133,5
0
2015
0
0
0
0
0
0
2016
4
130
0
0
130
0
2017
4
140
0
0
140
0
2018
4
150
0
0
150
0
2019
4
160
0
0
160
0
2020
4
170
0
0
170
0
Итого:
883,5
0
0
883,5
0
2.6
Нанесение горизонтальной и вертикальной разметки дорог
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Соответствия дорожного полотна требованиям ГОСТ
%
2014
100
390,6
0
0
390,6
0
2015
100
410
0
0
410,0
0
2016
100
500
0
0
500,0
0
2017
100
600
0
0
600,0
0
2018
100
650
0
0
650,0
0
2019
100
700
0
0
700,0
0
2020
100
700
0
0
700,0
0
Итого:
3950,6
0
0
3950,6
0
2.7
Приобретение электрической энергии на нужды уличного освещения
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Обустроенность мест концентрации ДТП уличным освещением
%
2014
100
2216,3
0
0
2216,3
0
2015
100
1577,5
0
0
1577,5
0
2016
100
1025
0
0
1025,0
0
2017
100
1600
0
0
1600,0
0
2018
100
1700
0
0
1700,0
0
2019
100
1800
0
0
1800,0
0
2020
100
1900
0
0
1900,0
0
Итого:
11818,8
0
0
11818,8
0
2.8
Содержание систем уличного освещения города, в том числе приобретение светильников
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Обустроенность мест концентрации ДТП уличным освещением
%
2014
100
1558,4
0
0
1558,4
0
2015
100
977,7
0
0
977,7
0
2016
100
1000
0
0
1000
0
2017
100
550
0
0
550
0
2018
100
575
0
0
575
0
2019
100
600
0
0
600
0
2020
100
625
0
0
625
0
Итого:
5886,1
0
0
5886,1
0
2.9
Софинансирование выполнения работ по устройству придомовых проездов и асфальтированию дворовых территорий
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
Обеспечение финансирования ремонта дворовых территорий
%
2014
100
0
0
0
0
0
2015
100
10
0
0
10
0
2016
100
15
0
0
15
0
2017
100
15
0
0
15
0
2018
100
15
0
0
15
0
2019
100
15
0
0
15
0
2020
100
15
0
0
15
0
Итого:
85
0
0
85
0
2.10
Приобретение специальной коммунальной техники на условиях лизинга
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество приобретенной спецтехники для ремонта и обслуживания дорог
единиц
2014
1
1716,4
0
0
1716,4
0
2015
-
1266,5
0
0
1266,5
0
2016
1
500
0
0
500
0
2017
-
1500
0
0
1500
0
2018
-
1500
0
0
1500
0
2019
1
1500
0
0
1500
0
2020
-
1500
0
0
1500
0
Итого:
9482,9
0
0
9482,9
0
2.11
Содержание остановочных павильонов на остановках общественного транспорта
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество автопавильонов, соответствующих нормам
%
2014
100
241,9
0
0
241,9
0
2015
100
0
0
0
0
0
2016
100
45
0
0
45
0
2017
100
50
0
0
50
0
2018
100
53
0
0
53
0
2019
100
60
0
0
60
0
2020
100
63
0
0
63
0
Итого:
512,9
0
0
512,9
0
2.12
Приобретение ингредиентов для приготовления песко-соляной смеси с целью содержания дорог в зимний период
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Доля автодорог, обслуживаемая в зимний период
%
2014
100
141,0
0
0
141,0
0
2015
100
235,5
0
0
235,5
0
2016
100
315,0
0
0
315,0
0
2017
100
330,0
0
0
330,0
0
2018
100
350,0
0
0
350,0
0
2019
100
370,0
0
0
370,0
0
2020
100
400,0
0
0
400,0
0
Итого:
2141,5
0
0
2141,5
0
2.13
Подготовка и размещение в СМИ информационных материалов по тематике безопасности дорожного движения
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
Доля СМИ, размещающих информацию по БДД
%
2014
100
0
0
0
0
0
2015
100
5
0
0
5
0
2016
100
7
0
0
7
0
2017
100
7
0
0
7
0
2018
100
10
0
0
10
0
2019
100
10
0
0
10
0
2020
100
10
0
0
10
0
Итого:
49
0
0
49
0
2.14
Проведение конкурса "Безопасное колесо" (средства на поощрение участников)
Отдел образования администрации города
Доля образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе "Безопасное колесо"
%
2014
100
10
0
0
10
0
2015
100
10
0
0
10
0
2016
100
10
0
0
10
0
2017
100
10
0
0
10
0
2018
100
15
0
0
15
0
2019
100
15
0
0
15
0
2020
100
15
0
0
15
0
Итого:
85
0
0
85
0
2.15
Приобретение передвижной компрессорной станции для осуществления ремонта автомобильных дорог
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество приобретенной спецтехники для ремонта и обслуживания дорог
единиц
2014
1
358,5
0
0
358,5
0
2015

0
0
0
0
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
358,5
0
0
358,5
0
2.16
Приобретение диска щеточного полипропиленового беспроставочного для уборки улиц города
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество приобретенных дисков
единиц
2014
170
18,9
0
0
18,9
0
2015

0
0
0
0
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
18,9
0
0
18,9
0
2.17
Приобретение коробки отбора мощности для поливомоечной машины
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество приобретенной техники
единиц
2014
1
30,4
0
0
30,4
0
2015

0
0
0
0
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
30,4
0
0
30,4
0
2.18
Устройство парковки с западной стороны городской площади
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов
единиц
2014
1
0
0
0
0
0
2015
-
105,8
0
0
105,8
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
105,8
0
0
105,8
0
2.19
Выполнение работ по покраске бордюрного камня
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Соответствие дорожного полотна требованиям ГОСТ
%
2014
100
119,5
0
0
119,5
0
2015
0
183,9
0
0
183,9
0
2016
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
Итого:
303,4
0
0
303,4
0
2.20
Оплата за поставку сигнализаторов для установки на пешеходных переходах
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Количество приобретенных сигнализаторов
шт.
2014
9
0
0
0
0
0
2015
0
24,3
0
0
24,3
0
2016
0
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
0
Итого:
24,3
0
0
24,3
0
2.21
Приобретение тахогрофов для оснащения школьных автобусов за счет премии в областном конкурсе
Отдел образования администрации города
Количество оснащенных школьных автобусов
единиц
2014
1
50
0
50
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
50
0
0
0
0
Итого по подпрограмме:
2014

8305,7
0
50,0
8255,7
0
2015

6606,4
0
0
6606,4
0
2016

5471,4
0
0
5471,4
0
2017

6922,0
0
0
6922,0
0
2018

7258,0
0
0
7258,0
0
2019

7650,0
0
0
7650,0
0
2020

7968,0
0
0
7968,0
0
Итого:

50181,5
0
50,0
50131,5
0
3. Подпрограмма "Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
3.1
Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни "Молодежь за здоровый образ жизни"
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество мероприятий
единиц
2014
15
22
0
0
22
0
2015
15
32
0
0
32
0
2016
16
32
0
0
32
0
2017
16
32
0
0
32
0
2018
17
34
0
0
34
0
2019
18
36
0
0
36
0
2020
20
37
0
0
37
0
Итого:
225
0
0
225
0
3.2
Проведение мониторинга ситуации по распространенности употребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя среди несовершеннолетних и молодежи
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество несовершеннолетних подростков и молодежи, употребляющих психотропные вещества и алкоголь
единиц
2014
100
17
0
0
17
0
2015
110
12
0
0
12
0
2016
120
2
0
0
2
0
2017
130
3
0
0
3
0
2018
140
3
0
0
3
0
2019
150
3
0
0
3
0
2020
160
4
0
0
4
0
Итого:
44
0
0
44
0
3.3
Участие в городских, региональных, всероссийских конкурсах детского художественного творчества по пропаганде здорового образа жизни и толерантности
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество конкурсов
единиц
2014
12
0
0
0
0
0
2015
12
0
0
0
0
0
2016
13
0
0
0
0
0
2017
13
0
0
0
0
0
2018
14
0
0
0
0
0
2019
14
0
0
0
0
0
2020
15
0
0
0
0
0
Итого:
0
0
0
0
0
3.4
Подготовка и проведение профилактических мероприятий в рамках операции "Мак"
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество рейдов
единиц
2014
30
0
0
0
0
0
2015
30
0
0
0
0
0
2016
31
0
0
0
0
0
2017
32
0
0
0
0
0
2018
33
0
0
0
0
0
2019
34
0
0
0
0
0
2020
35
0
0
0
0
0
Итого:
0
0
0
0
0
3.5
Приобретение методической литературы по профилактике наркозависимости среди молодежи
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество экземпляров, переданных в учебные заведения города
единиц
2014
150
4
0
0
4
0
2015
150
6
0
0
6
0
2016
170
4
0
0
4
0
2017
180
5
0
0
5
0
2018
190
5
0
0
5
0
2019
190
5,1
0
0
5,1
0
2020
200
5,3
0
0
5,3
0
Итого:
34,4
0
0
34,4
0
3.6
Организация в средствах массовой информации пропаганды здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество публикаций
единиц
2014
60
0
0
0
0
0
2015
65
0
0
0
0
0
2016
70
0
0
0
0
0
2017
75
0
0
0
0
0
2018
80
0
0
0
0
0
2019
85
0
0
0
0
0
2020
90
0
0
0
0
0
Итого:
0
0
0
0
0
3.7
Организация работы общественной приемной для обращения граждан, желающих оставить информацию о местах сбыта и употребления наркотиков
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество приемов
единиц
2014
12
0
0
0
0
0
2015
14
0
0
0
0
0
2016
16
0
0
0
0
0
2017
18
0
0
0
0
0
2018
20
0
0
0
0
0
2019
22
0
0
0
0
0
2020
24
0
0
0
0
0
Итого:
0
0
0
0
0
3.8
Проведение анкетирования родителей, классных руководителей обучающихся 7 - 11 классов общеобразовательных учреждений города для определения уровня информированности в вопросах аддитивного поведения у детей
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Количество проанкетированных родителей
единиц
2014
180
0
0
0
0
0
2015
190
0
0
0
0
0
2016
200
0
0
0
0
0
2017
210
0
0
0
0
0
2018
220
0
0
0
0
0
2019
230
0
0
0
0
0
2020
240
0
0
0
0
0
Итого:
0
0
0
0
0
3.9
Проведение городской антинаркотической профилактической акции "Родительский урок" с целью доведения до сознания родителей опасности употребления любых видов наркотиков несовершеннолетними
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
Охват родителей, дети которых обучаются в 7 - 11 классах общеобразовательных учреждений
человек
2014
300
0
0
0
0
0
2015
300
0
0
0
0
0
2016
300
0
0
0
0
0
2017
300
0
0
0
0
0
2018
300
0
0
0
0
0
2019
300
0
0
0
0
0
2020
300
0
0
0
0
0
Итого:
0
0
0
0
0
Итого по подпрограмме:
2014

43
0
0
43
0
2015

50
0
0
50
0
2016

38
0
0
38
0
2017

40
0
0
40
0
2018

42
0
0
42
0
2019

44,1
0
0
44,1
0
2020

46,3
0
0
46,3
0
Итого:

303,4
0
0
303,4
0
4. Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
4.1
Издание методических рекомендаций, буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции по профилактическим мерам антитеррористического характера, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение качества обучения
жителей города правилам поведения при угрозе совершения террористического акта

2014

3


3

2015

3


3

2016

3


3

2017

3


3

2018

3


3

2019

3


3

2020

3


3

Итого

21


21

4.2
Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики терроризма
единиц
2014
1
10
0
0
10
0
2015
1
5
0
0
5
0
2016
1
10
0
0
10
0
2017
1
10
0
0
10
0
2018
1
10
0
0
10
0
2019
1
10
0
0
10
0
2020
1
10
0
0
10
0
Итого:
65
0
0
65
0
4.3
Приобретение стационарного металлообнаружителя для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение уровня безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием людей
штук
2014
1
100,2
0
0
100,2
0
2015

0
0
0
0
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
100,2
0
0
100,2
0
4.4
Приобретение ручных металлообнаружителей для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение уровня безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием людей
штук
2014

0
0
0
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016
1
7
0
0
7
0
2017
1
7
0
0
7
0
2018
1
7
0
0
7
0
2019
1
7
0
0
7
0
2020

7
0
0
7
0
Итого:
35
0
0
35
0
4.5
Приобретение фан барьеров для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение уровня безопасности проведения мероприятий с массовым пребыванием людей
штук
2014

0
0
0
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016
10
70
0
0
70
0
2017
10
70
0
0
70
0
2018

70
0
0
70
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
210
0
0
210
0
4.6
Обеспечение проведения учений антитеррористической направленности
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение готовности сил и средств, предназначенных для проведения мероприятий по предотвращению тер. актов
количество учений
2014
1
3
0
0
3
0
2015
1
5,7
0
0
6
0
2016
1
12
0
0
12
0
2017
1
13
0
0
13
0
2018
1
14
0
0
14
0
2019
1
15
0
0
15
0
2020
1
16
0
0
16
0
Итого:
78,7
0
0
79
0
4.7
Приобретение аппаратуры для центра видеонаблюдения
Отдел ГО и ЧС администрации города
Совершенствование АПК "Безопасный город"
комплектов
2014

0
0
0
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016
1
100
0
0
100
0
2017
1
50
0
0
50
0
2018
1
100
0
0
100
0
2019
1
100
0
0
100
0
2020
1
50
0
0
50
0
Итого:
400
0
0
400
0
4.8
Оснащение системой видеонаблюдения здания администрации города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение антитеррористической безопасности сотрудников и посетителей администрации города
комплектов
2014

0
0
0
0
0
2015
1
80,3
0
0
80,3
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
80,3
0
0
80,3
0
4.9
Обеспечение антитеррористической защищенности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа № 2"
Детская юношеская спортивная школа № 2
Недопущение террористических актов на объекте

2014

20,2
0
0
0
20,2
2015

52,6
0
0
0
52,6
2016

55
0
0
0
55
2017

57,7
0
0
0
57,7
2018

60
0
0
0
60
2019

62,7
0
0
0
62,7
2020

66
0
0
0
66
Итого:

374,2
0
0
0
374,2
4.10
Обеспечение антитеррористической защищенности Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска"
Недопущение террористических актов на объекте

2014

58,2
0
0
0
58,2
2015

40
0
0
0
40
2016

45
0
0
0
45
2017

47,3
0
0
0
47,3
2018

50
0
0
0
50
2019

52,3
0
0
0
52,3
2020

54
0
0
0
54
Итого:

346,8
0
0
0
346,8
4.11
Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений
Отдел ГО и ЧС администрации города
Недопущение террористических актов на подведомственных объектах администрации города

2014
100
0
0
0
0
0
2015
100
537,2
0
0
537,2
0
2016
100
456,2
0
0
456,2
0
2017
100
471,3
0
0
471,3
0
2018
100
486
0
0
486
0
2019
100
521
0
0
521
0
2020
100
536
0
0
536
0
Итого:
3007,7
0
0
3007,7
0
Итого по подпрограмме:
2014

194,6

0
116,2
78,4
2015

723,8

0
631,2
92,6
2016

708,2

0
608,2
100
2017

729,3

0
624,3
105
2018

750

0
640
110
2019

771

0
656
115
2020

792

0
672
120
Итого
2127,5

0
2127,5
721
5. Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы
5.1.
Обеспечение деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Совершенствование подготовки органов управления

2014
1
2
0
0
2
0
2015
1
5
0
0
5
0
2016
1
5
0
0
5
0
2017
1
5
0
0
5
0
2018
1
5
0
0
5
0
2019
1
5
0
0
5
0
2020
1
5
0
0
5
0
Итого:

32
0
0
32
0
5.2.
Обеспечение проведения учений и тренировок
Отдел ГО и ЧС администрации города
Совершенствование подготовки органов управления, сил и средств ликвидации ЧС
Количество учений и тренировок
2014

0
0
0
0
0
2015

8
0
0
8
0
2016

5
0
0
5
0
2017

10
0
0
10
0
2018

10
0
0
10
0
2019

10
0
0
10
0
2020

10
0
0
10
0
Итого:

53
0
0
53
0
5.3.
Проведение текущего ремонта противорадиационных укрытий
Отдел ГО и ЧС администрации города
Поддержание в исправном состоянии средств коллективной защиты населения города
единиц
2014
3
53,8
0
0
53,8
0
2015
1
115,7
0
0
115,7
0
2016
1
50
0
0
50
0
2017
1
50
0
0
50
0
2018
1
50
0
0
50
0
2019
1
50
0
0
50
0
2020
1
50
0
0
50
0
Итого:
419,5
0
0
419,5
0
5.4.
Приобретение переносных радиостанций для укомплектования аварийно-спасательных бригад
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение эффективности управления силами и средствами аварийных формирований
единиц
2014

0
0
0
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016
5
30
0
0
30
0
2017
5
30
0
0
30
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
60
0
0
60
0
5.5.
Приобретение лодки алюминиевой
Отдел ГО и ЧС администрации города
Оснащение противопаводковой спасательной команды
единиц
2014
1
48
0
0
48
0
2015

0
0
0
0
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
48
0
0
48
0
5.6.
Приобретение лодочного мотора
Отдел ГО и ЧС администрации города
Оснащение противопаводковой спасательной команды
единиц
2014

0
0
0
0
0
2015
1
101,7
0
0
101,7
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
101,7
0
0
101,7
0
5.7.
Приобретение индивидуальных средств защиты кожи и органов дыхания
Отдел ГО и ЧС администрации города
Повышение эффективности защиты населения от химического заражения
%
2014
1
0
0
0
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016

30
0
0
30
0
2017

90
0
0
90
0
2018

90
0
0
90
0
2019

90
0
0
90
0
2020

90
0
0
90
0
Итого:
390
0
0
390
0
5.8.
Приобретение имущества для МКУ "ЕДДС" города
Отдел ГО и ЧС администрации города
Создание необходимых условий для несения службы диспетчерами МКУ "ЕДДС"
единиц
2014

0
0
0
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016
2
25
0
0
25
0
2017
1
20
0
0
20
0
2018
2
10
0
0
10
0
2019
1
10
0
0
10
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
65
0
0
65
0
5.9.
Проведение ремонта помещений МКУ "ЕДДС"
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска"
Создание необходимых условий для несения службы диспетчерами МКУ "ЕДДС"

2014

0
0
0
0
0
2015

93
0
0
93
0
2016

0
0
0
0
0
2017

0
0
0
0
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

30
0
0
30
0
Итого:

123
0
0
123
0
5.10.
Приобретение для МКУ "ЕДДС" компьютерной техники
Отдел ГО и ЧС администрации города
Подготовка к введению единой диспетчерской службы 112
единиц
2014


0
0
0
0
2015

0
0
0
0
0
2016

0
0
0
0
0
2017
1
30
0
0
30
0
2018

0
0
0
0
0
2019

0
0
0
0
0
2020

0
0
0
0
0
Итого:
30
0
0
30
0
5.11.
Подготовка пляжей к проведению купального сезона
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
Предотвращение несчастных случаев на воде

2014

48
0
0
48
0
2015

52
0
0
52
0
2016

40
0
0
40
0
2017

50
0
0
50
0
2018

60
0
0
60
0
2019

60
0
0
60
0
2020

70
0
0
70
0
Итого:

380
0
0
380
0
5.12.
Изготовление запрещающих и информационных аншлагов по противопожарной тематике
Отдел ГО и ЧС администрации города
Снижение рисков возникновения природных пожаров на территории городских лесов

2014

41,8
0
0
41,8
0
2015

10
0
0
10
0
2016

20
0
0
20
0
2017

20
0
0
20
0
2018

20
0
0
20
0
2019

20
0
0
20
0
2020

20
0
0
20
0
Итого:

151,8
0
0
151,8
0
5.13.
Приобретение пожарного оборудования
Отдел ГО и ЧС администрации города
Снижение рисков возникновения природных пожаров на территории городских лесов

2014

0
0
0
0
0
2015
6
13,8
0
0
13,8
0
2016

20
0
0
20
0
2017

30
0
0
30
0
2018

30
0
0
30
0
2019

30
0
0
30
0
2020

30
0
0
30
0
Итого:
153,8
0
0
153,8
0
5.14.
Обеспечение пожарной безопасности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской дворец культуры города Котовска"
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска"
Снижение рисков возникновения пожаров на объекте

2014

128,3
0
0
0
128,3
2015

12
0
0
0
12
2016

13
0
0
0
13
2017

14
0
0
0
14
2018

15
0
0
0
15
2019

16
0
0
0
16
2020

17
0
0
0
17
Итого:
215,3
0
0
0
215,3
5.15.
Обеспечение пожарной безопасности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа № 2"
Детская юношеская спортивная школа № 2
Снижение рисков возникновения пожаров на объекте

2014

134,1
0
0
0
134,1
2015

6
0
0
0
6
2016

7
0
0
0
7
2017

8
0
0
0
8
2018

9
0
0
0
9
2019

10
0
0
0
10
2020

11
0
0
0
11
Итого:
185,1
0
0
0
185,1
5.16.
Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений и учреждений культуры
Отдел ГО и ЧС администрации города
Снижение рисков возникновения пожаров в образовательных учреждений и учреждений культуры

2014

607,8
0
0
607,8
0
2015

164
0
0
164
0
2016

289
0
0
289
0
2017

194,3
0
0
194,3
0
2018

284,5
0
0
284,5
0
2019

411,5
0
0
411,5
0
2020

396,5
0
0
396,5
0
Итого:
2347,6
0
0
2347,6
0
5.17.
Обеспечение деятельности ЕДДС города
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска"
Повышение эффетивности несения службы диспетчерами ЕДДС

2014
1
1158,9
0
0
1158,9
0
2015
1
1945,4
0
0
1945,4
0
2016
1
1942,4
0
0
1942,4
0
2017
1
2039,5
0
0
2039,5
0
2018
1
1221,1
0
0
1221,1
0
2019
1
1282
0
0
1282
0
2020
1
1345
0
0
1345
0
Итого:
10934,3
0
0
10934,3
0
5.18.
Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС
Отдел ГО и ЧС администрации города
Снижение рисков и смягчение последствий ЧС; оказание помощи пострадавшему населению

2014
100
145,5
0
0
145,5
0
2015
100
145,5
0
0
145,5
0
2016
100
145,5
0
0
145,5
0
2017
100
145,5
0
0
145,5
0
2018
100
145,5
0
0
145,5
0
2019
100
145,5
0
0
145,5
0
2020
100
145,5
0
0
145,5
0
Итого:
1018,5
0
0
1018,5
0
Итого по подпрограмме:

2014

2368,2
0
0
2105,8
262,4
2015

2669,1
0
0
2654,1
18
2016

2621,9
0
0
2601,9
20
2017

2736,3
0
0
2714,3
22
2018

1950,1
0
0
1926,1
24
2019

2140
0
0
2114
26
2020

2220
0
0
2192
28
Итого:
16705,6
0
0
16308,2
400,4





Приложение 3
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КОТОВСКА, ЗАЩИТА ЕГО ЖИЗНЕННО
ВАЖНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ" НА
2014 - 2020 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

Статус

Ответственный исполнитель, соисполнители
Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.:
по годам
всего
федеральный бюджет
бюджет области
бюджет города
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
"Обеспечение безопасности населения города Котовска, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
11657,4
0
339,9
10976,7
340,8
2015
11519,2
0
289,9
11118,7
110,6
2016
9276,7
0
289,9
8866,8
120
2017
10872,2
0
289,9
10455,3
127
2018
10572,4
0
289,9
10148,5
134
2019
11156,5
0
289,9
10725,6
141
2020
11565,2
0
289,9
11127,3
148
Всего
76619,6
0
2079,3
73418,9
1121,4
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
2678
0
0
2678
0
2015
2371,9
0
0
2371,9
0
2016
1475
0
0
1475
0
2017
1505,8
0
0
1505,8
0
2018
1567,4
0
0
1567,4
0
2019
1689,5
0
0
1689,5
0
2020
1698
0
0
1698
0
Всего
12985,6
0
0
12985,6
0
Соисполнитель 1 - отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
2014
0
0
0
0
0
2015
15
0
0
15
0
2016
22
0
0
22
0
2017
22
0
0
22
0
2018
25
0
0
25
0
2019
25
0
0
25
0
2020
25
0
0
25
0
Всего
134
0
0
134
0
Соисполнитель 2 - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
2014
43
0
0
43
0
2015
50
0
0
50
0
2016
38
0
0
38
0
2017
40
0
0
40
0
2018
42
0
0
42
0
2019
44,1
0
0
44,1
0
2020
46,3
0
0
46,3
0
Всего
303,4
0
0
303,4
0
Соисполнитель 3 - отдел отдел образования администрации города
2014
60
0
50
10
0
2015
10
0
0
10
0
2016
10
0
0
10
0
2017
10
0
0
10
0
2018
15
0
0
15
0
2019
15
0
0
15
0
2020
15
0
0
15
0
Всего
135
0
50
85
0
Соисполнитель 4 - юридический отдел администрации города
2014
289,9
0
289,9
0
0
2015
289,9
0
289,9
0
0
2016
289,9
0
289,9
0
0
2017
289,9
0
289,9
0
0
2018
289,9
0
289,9
0
0
2019
289,9
0
289,9
0
0
2020
289,9
0
289,9
0
0
Всего
2029,3
0
2029,3
0
0
Соисполнитель 5 - муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
2014
8245,7
0
0
8245,7
0
2015
6633,4
0
0
6633,4
0
2016
5479,4
0
0
5479,4
0
2017
6940
0
0
6940
0
2018
7278
0
0
7278
0
2019
7670
0
0
7670
0
2020
7998
0
0
7998
0
Всего
50244,5
0
0
50244,5
0
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска"
2014
0
0
0
0
0
2015
2038,4
0
0
2038,4
0
2016
1942,4
0
0
1942,4
0
2017
2039,5
0
0
2039,5
0
2018
1221,1
0
0
1221,1
0
2019
1282
0
0
1282
0
2020
1345
0
0
1345
0
Всего
9868,4
0
0
9868,4
0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа № 2"
2014
154,3
0
0
0
154,3
2015
58,6
0
0
0
58,6
2016
62
0
0
0
62
2017
65,7
0
0
0
65,7
2018
69
0
0
0
69
2019
72,7
0
0
0
72,7
2020
77
0
0
0
77
Всего
559,3
0
0
0
559,3
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска"
2014
186,5
0
0
0
186,5
2015
52
0
0
0
52
2016
58
0
0
0
58
2017
61,3
0
0
0
61,3
2018
65
0
0
0
65
2019
68,3
0
0
0
68,3
2020
71
0
0
0
71
Всего
562,1
0
0
0
562,1
Подпрограмма муниципальной программы
"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
745,9
0
289,9
456
0
2015
1469,9
0
289,9
1180
0
2016
437,2
0
289,9
147,3
0
2017
444,6
0
289,9
154,7
0
2018
452,3
0
289,9
162,4
0
2019
460,4
0
289,9
170,5
0
2020
468,9
0
289,9
179
0
Всего
4479,2
0
2029,3
2449,9
0
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
456
0
0
456
0
2015
1180
0
0
1180
0
2016
147,3
0
0
147,3
0
2017
154,7
0
0
154,7
0
2018
162,4
0
0
162,4
0
2019
170,5
0
0
170,5
0
2020
179
0
0
179
0
Всего
2449,9
0
0
2449,9
0
Соисполнитель - юридический отдел администрации города
2014
289,9
0
289,9
0
0
2015
289,9
0
289,9
0
0
2016
289,9
0
289,9
0
0
2017
289,9
0
289,9
0
0
2018
289,9
0
289,9
0
0
2019
289,9
0
289,9
0
0
2020
289,9
0
289,9
0
0
Всего
2029,3
0
2029,3
0
0
Подпрограмма муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
8305,7
0
50
8255,7
0
2015
6606,4
0
0
6606,4
0
2016
5471,4
0
0
5471,4
0
2017
6922
0
0
6922
0
2018
7258
0
0
7258
0
2019
7650
0
0
7650
0
2020
7968
0
0
7968
0
Всего
50181,5
0
50
50131,5
0
ответственный исполнитель - отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города
2014
0
0
0
0
0
2015
15
0
0
15
0
2016
22
0
0
22
0
2017
22
0
0
22
0
2018
25
0
0
25
0
2019
25
0
0
25
0
2020
25
0
0
25
0
Всего
134
0
0
134
0
Соисполнитель 1 - муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
2014
8245,7
0
0
8245,7
0
2015
6581,4
0
0
6581,4
0
2016
5439,4
0
0
5439,4
0
2017
6890
0
0
6890
0
2018
7218
0
0
7218
0
2019
7610
0
0
7610
0
2020
7928
0
0
7928
0
Всего
49912,5
0
0
49912,5
0
Соисполнитель - отдел образования администрации города
2014
60
0
50
10
0
2015
10
0
0
10
0
2016
10
0
0
10
0
2017
10
0
0
10
0
2018
15
0
0
15
0
2019
15
0
0
15
0
2020
15
0
0
15
0
Всего
135
0
50
85
0
Подпрограмма муниципальной программы
"Предупреждение распространения наркомании в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
43
0
0
43
0
2015
50
0
0
50
0
2016
38
0
0
38
0
2017
40
0
0
40
0
2018
42
0
0
42
0
2019
44,1
0
0
44,1
0
2020
46,3
0
0
46,3
0
Всего
303,4
0
0
303,4
0
ответственный исполнитель - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
2014
43
0
0
43
0
2015
50
0
0
50
0
2016
38
0
0
38
0
2017
40
0
0
40
0
2018
42
0
0
42
0
2019
44,1
0
0
44,1
0
2020
46,3
0
0
46,3
0
Всего
303,4
0
0
303,4
0
Подпрограмма муниципальной программы
"Противодействие терроризму и экстремизму в городе Котовске" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
194,6
0
0
116,2
78,4
2015
723,8
0
0
631,2
92,6
2016
708,2
0
0
608,2
100
2017
729,3
0
0
624,3
105
2018
750
0
0
640
110
2019
771
0
0
656
115
2020
792
0
0
672
120
Всего
4668,9
0
0
3947,9
721
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
116,2
0
0
116,2
0
2015
631,2
0
0
631,2
0
2016
608,2
0
0
608,2
0
2017
624,3
0
0
624,3
0
2018
640
0
0
640
0
2019
656
0
0
656
0
2020
672
0
0
672
0
Всего
3947,9
0
0
3947,9
0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа № 2"
2014
20,2
0
0
0
20,2
2015
52,6
0
0
0
52,6
2016
55
0
0
0
55
2017
57,7
0
0
0
57,7
2018
60
0
0
0
60
2019
62,7
0
0
0
62,7
2020
66
0
0
0
66
Всего
374,2
0
0
0
374,2
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска"
2014
58,2
0
0
0
58,2
2015
40
0
0
0
40
2016
45
0
0
0
45
2017
47,3
0
0
0
47,3
2018
50
0
0
0
50
2019
52,3
0
0
0
52,3
2020
54
0
0
0
54
Всего
346,8
0
0
0
346,8
Подпрограмма муниципальной программы
"Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и развитие единой дежурно-диспетчерской службы города Котовска" на 2014 - 2020 годы
Всего
2014
2368,2
0
0
2105,8
262,4
2015
2669,1
0
0
2651,1
18
2016
2621,9
0
0
2601,9
20
2017
2736,3
0
0
2714,3
22
2018
1950,1
0
0
1926,1
24
2019
2140
0
0
2114
26
2020
2220
0
0
2192
28
Всего
16705,6
0
0
16305,2
400,4
ответственный исполнитель - отдел по делам ГО и ЧС администрации города
2014
2105,8
0
0
2105,8
0
2015
560,7
0
0
560,7
0
2016
619,5
0
0
619,5
0
2017
624,8
0
0
624,8
0
2018
665
0
0
665
0
2019
763
0
0
763
0
2020
747
0
0
747
0
Всего
6085,8
0
0
6085,8
0
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство"
2014
0
0
0
0
0
2015
52
0
0
52
0
2016
40
0
0
40
0
2017
50
0
0
50
0
2018
60
0
0
60
0
2019
60
0
0
60
0
2020
70
0
0
70
0
Всего
332
0
0
332
0
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска"
2014
0
0
0
0
0
2015
2038,4
0
0
2038,4
0
2016
1942,4
0
0
1942,4
0
2017
2039,5
0
0
2039,5
0
2018
1221,1
0
0
1221,1
0
2019
1282
0
0
1282
0
2020
1345
0
0
1345
0
Всего
9868,4
0
0
9868,4
0
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская юношеская спортивная школа № 2"
2014
134,1
0
0
0
134,1
2015
6
0
0
0
6
2016
7
0
0
0
7
2017
8
0
0
0
8
2018
9
0
0
0
9
2019
10
0
0
0
10
2020
11
0
0
0
11
Всего
185,1
0
0
0
185,1
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской дворец культуры города Котовска"
2014
128,3
0
0
0
128,3
2015
12
0
0
0
12
2016
13
0
0
0
13
2017
14
0
0
0
14
2018
15
0
0
0
15
2019
16
0
0
0
16
2020
17
0
0
0
17
Всего
215,3
0
0
0
215,3





Приложение 4
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРЕСТУПНОСТИ В ГОРОДЕ КОТОВСКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ -
ПОДПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Котовска
Тамбовской области от 10.04.2014 № 772,
от 17.06.2014 № 1220, от 24.11.2014 № 2322,
от 31.12.2014 № 2707)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Соисполнитель подпрограммы
Юридический отдел администрации города
Цель подпрограммы
Совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью
Задачи подпрограммы
Основными задачами подпрограммы являются: снижение уровня правонарушений в городе;
воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Выступления перед населением и публикации в средствах массовой информации - 24;
преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии - 5 ед.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объем и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит - 4479,2 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам
2014 год
745,9
тыс. рублей
2015 год
1469,9
тыс. рублей
2016 год
437,2
тыс. рублей
2017 год
444,6
тыс. рублей
2018 год
452,3
тыс. рублей
2019 год
460,4
тыс. рублей
2020 год
468,9
тыс. рублей
Итого:
4479,2
тыс. рублей
2. За счет средств областного бюджета - 2029,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
289,9
тыс. рублей
2015 год
289,9
тыс. рублей
2016 год
289,9
тыс. рублей
2017 год
289,9
тыс. рублей
2018 год
289,9
тыс. рублей
2019 год
289,9
тыс. рублей
2020 год
289,9
тыс. рублей
Итого:
2029,3
тыс. рублей
3. За счет средств городского бюджета - 2499,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
456,0
тыс. рублей
2015 год
1180,0
тыс. рублей
2016 год
147,3
тыс. рублей
2017 год
154,7
тыс. рублей
2018 год
162,4
тыс. рублей
2019 год
170,5
тыс. рублей
2020 год
179
тыс. рублей
Итого:
2499,9
тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 31.12.2014 № 2707)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности достигается проведением единой государственной политики в области обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам личности, общества и государства. Проводимая работа органов местного самоуправления, общественных институтов позволила сохранить контроль за криминогенной ситуацией в городе и обеспечить безопасность граждан на должном уровне.
По итогам 2012 года общее количество регистрируемых преступлений сократилось на 4% (с 316 до 303). Расчетный уровень преступности на 1 тысячу населения (3) по-прежнему позволяет относить город к наименее криминализированной территории Тамбовской области.
Вместе с тем среди основных проблем профилактики следует отметить возросшее число преступных деяний, совершенных лицами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения (город: +64%, область: +41,3).
На 100% увеличилось количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянении с 1 до 2 фактов (область: +37,2%).
Принятие подпрограммы позволит уменьшить количество преступлений и правонарушений, совершаемых на территории города, создать комфортные условия для проживания и отдыха населения.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере
реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки реализации
подпрограммы

Основной целью подпрограммы является совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный порядок и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью.
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2020 годы и предполагает решение следующих задач:
снижение уровня правонарушений в городе;
воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
преступления, совершенные несовершеннолетними или при их соучастии;
выступления перед населением и публикации в средствах массовой информации.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих результатов:
повысится эффективность информирования населения города о мерах, предпринимаемых органами исполнительной власти и местного самоуправления, по борьбе с преступлениями и правонарушениями;
число преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии уменьшится до 5.
Перечень показателей (индикаторов) реализации подпрограммы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных текущих и перспективных задач в сфере профилактики правонарушений и обеспечения правопорядка.
Подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:
снижение уровня правонарушений в области;
освещение основных направлений реализации подпрограммы в средствах массовой информации;
организация работы среди несовершеннолетних и молодежи, направленной на снижение подростковой преступности, а также преступных проявлений в отношении несовершеннолетних;
стимулирование работы участковых уполномоченных полиции.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в
рамках реализации муниципальной программы

В рамках данной программы муниципальные здания не формируются.

6. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 31.12.2014 № 2707)

Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и городского бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годы за счет всех источников финансирования составит - 4481,2 тыс. рублей, в том числе:
1. По годам:

2014 год
745,9
тыс. рублей
2015 год
1469,9
тыс. рублей
2016 год
437,2
тыс. рублей
2017 год
446,6
тыс. рублей
2018 год
452,3
тыс. рублей
2019 год
460,4
тыс. рублей
2020 год
468,9
тыс. рублей
Итого:
4481,2
тыс. рублей

2. За счет средств областного бюджета - 2029,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год
289,9
тыс. рублей
2015 год
289,9
тыс. рублей
2016 год
289,9
тыс. рублей
2017 год
289,9
тыс. рублей
2018 год
289,9
тыс. рублей
2019 год
289,9
тыс. рублей
2020 год
289,9
тыс. рублей
Итого:
2029,3
тыс. рублей

3. За счет средств городского бюджета - 2451,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год
456,0
тыс. рублей
2015 год
1180,0
тыс. рублей
2016 год
147,3
тыс. рублей
2017 год
156,7
тыс. рублей
2018 год
162,4
тыс. рублей
2019 год
170,5
тыс. рублей
2020 год
179
тыс. рублей
Итого:
2451,9
тыс. рублей

7. Механизм реализации подпрограммы

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляет информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы в отдел экономической политики администрации города;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Соисполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную программу;
представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным.
Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений администрации города, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.
Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для муниципальных нужд осуществляется на основании действующего законодательства.
Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством.





Приложение 5
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В ГОРОДЕ
КОТОВСКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Котовска
Тамбовской области от 17.06.2014 № 1220,
от 24.11.2014 № 2322,
от 31.12.2014 № 2707, от 28.07.2015 № 1311)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства администрации города (далее - отдел)
Соисполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное предприятие "Городское хозяйство";
Отдел образования администрации города
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 24.11.2014 № 2322)
Цель подпрограммы
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до 0 процентов
Задачи подпрограммы
Совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения; повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) - 0;
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий - 2 ед.;
социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) - 0
Сроки и этапы реализации программы (подпрограммы)
2014 - 2020 годы
первый этап - 2014 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования составит 50181,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
8305,7
тыс. рублей
2015 год
6606,4
тыс. рублей
2016 год
5471,4
тыс. рублей
2017 год
6922
тыс. рублей
2018 год
7258
тыс. рублей
2019 год
7650
тыс. рублей
2020 год
7968
тыс. рублей
Итого:
50181,5
тыс. рублей
1. За счет средств бюджета города 50131,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
8255,7
тыс. рублей
2015 год
6606,4
тыс. рублей
2016 год
5471,4
тыс. рублей
2017 год
6922
тыс. рублей
2018 год
7258
тыс. рублей
2019 год
7650
тыс. рублей
2020 год
7968
тыс. рублей
Итого:
50131,5
тыс. рублей
2. За счет средств бюджета области - 50 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год
50,0
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Итого:
50,0
тыс. рублей
При формировании проектов бюджетов города на 2014 - 2020 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняются с учетом возможностей бюджета города и средств, привлеченных из других источников
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей в основном трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.
Ежегодно в области в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) погибают и получают ранения свыше 2,5 тыс. человек. На дорогах за последние 7 лет погибли и получили ранения 1560 детей в возрасте до 16 лет. Демографический ущерб от дорожно-транспортных происшествий и их последствий за 2004 - 2010 годы составил суммарно 19584 человека.
В г. Котовске в ДТП за 2007 - 2012 гг. погибло 8 чел., (2007 г. - 1 чел., 2009 г. - 4 чел., 2010 г. - 1 чел., 2011 г. - 2 чел.).
Одним из главных направлений демографической политики, в соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, обозначено снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте от внешних причин, в том числе в результате дорожно-транспортных происшествий.
Эти задачи подразумевающие выполнение мероприятий по повышению уровня безопасности транспортной системы, сокращение темпов роста количества дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий, числа пострадавших и погибших в них обозначены и в Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года. ФЦП направлена на решение на тактическом уровне одной из подзадач Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, а именно - повышения безопасности дорожного движения.
Результаты реализации национальной стратегии обеспечения безопасности дорожного движения, основу которой с 2006 года составляет ФЦП и аналогичные областная (далее - ОЦП) и городская целевые программы, свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в городе, области и в стране в целом.
Значения важнейших индикаторов ОЦП в 2010 году по сравнению с расчетным 2004 годом сократились:
транспортный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) - на 28,6 процента, составив 7,0 погибших на 10 тыс. транспортных средств;
социальный риск (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения) - на 13,5 процента, составив 19,9 погибших на 100 тыс. населения;
тяжесть последствий ДТП (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) - на 29,1 процента, составив 7,8 погибших на 100 пострадавших;
количество детей, погибших в результате ДТП - на 36,4 процента; количество ДТП с участием водителей, стаж управления транспортным средством которых не превышает 3 лет - на 4,3 процента.
Принятие в 2006 году и реализация до настоящего времени городской целевой программы позволили заложить основы программно-целевого подхода к решению проблем аварийности на дорогах города:
установлены для периода до 2012 года цель, задачи, измеримые целевые ориентиры снижения числа лиц, ежегодно пострадавших в ДТП;
разработана система программных мероприятий, четко ориентированных на достижение целей, определены объемы и источники их финансирования в 2006 - 2012 годах;
принята и реализуются программа по обеспечению безопасности дорожного движения, которая синхронизирована с ОЦП по срокам, целям, задачам и системе программных мероприятий.
В рамках городской целевой программы за 2007 - 2012 годы:
оборудовано 10 нерегулируемых пешеходных переходов;
отремонтированы основные улицы города:
проведен ремонт с установкой бордюров проезжей части и тротуаров ул. Октябрьской, ул. Свободы, ул. Профсоюзная, ул. Солнечная, отремонтирована ул. Кирова, ул. Советская, ул. Пархоменко, ул. 9-й Пятилетки, ул. Лесхозная, ул. Народная, ул. Кооперативная, ул. Новая, ул. Северная, вновь заасфальтированы ул. Первомайская, ул. Цнинская;
произведено оборудование проезжей части улиц города парковочными местами в районах расположения торговых точек;
построены линии уличного освещения на въезде в город с северной стороны, на участке дороги от ул. Пархоменко до ЗАО "КЗНМ", на ул. Свободы, на ул. Пионерской; ул. Советской;
оборудован светофорный объект на перекрестке ул. Кирова и ул. Свободы;
оборудованы искусственные неровности в местах, прилегающих к учреждениям образования, для круглогодичного содержания автомобильных дорог города приобретены комбинированная машина МКД, грейдер;
установлены дорожные знаки, ограничивающие скорость движения на ул. Кирова, Октябрьская до 40 км/час, запрещающие стоянку транспорта на ул. Советской от ул. Свободы до ул. Пионерской, в местах расположения искусственных неровностей и др.;
в аварийно-опасных местах установлено более 300 погонных метров пешеходных ограждений;
налажена инфраструктура по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;
активно работает городская межведомственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения.
За период с 2006 по 2012 г. город ежегодно принимал участие в областном конкурсе на лучший муниципальный район и городской округ по обеспечению безопасности дорожного движения. В 2007, 2008, 2010, 2012 годах городу присуждено 1 место, в 2011 году - 3 место по итогам конкурса.
Вместе с тем, несмотря на эффективность реализации ОЦП, движение на дорогах остается небезопасным.
Число пострадавших в ДТП в 2011 году на территории области в расчете на 100 тысяч населения выше на 25 процентов, чем в среднем по России, а количество ДТП в расчете на 10 тысяч единиц транспортных средств - на 2,2 процента. Все это происходит на фоне возрастающей мобильности населения, роста числа зарегистрированного на территории области транспорта (за период с 2006 года по 2011 год общее число зарегистрированного на территории области транспорта возросло на 22,6 процента, с 273 до 335 тысяч, а легкового - на 37 процентов, с 187 до 256 тысяч).
На территории города Котовска в период действия программы совершено 128 ДТП, при которых пострадало 153 чел., из них погибло 8 чел., в том числе по годам:

Год
Количество ДТП с пострадавшими
Количество раненых при ДТП
Количество погибших
2007
21
28
1
2008
22
27
0
2009
21
23
4
2010
19
26
1
2011
21
23
2
2012
24
26
0
Итого
128
153
8

За 9 мес. 2013 г. наблюдался рост аварийности по всем показателям. Произошел 1 случай со смертельным исходом, 4 ДТП с участием детей.
В связи с этим, требует дальнейшего развития обеспечение реализации комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения.
Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях пролонгации применения в качестве основы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации подпрограммы, поскольку это позволит:
установить единые цель и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения на период до 2020 года;
сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности;
повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на региональном и местном уровнях, межведомственного и межуровневого взаимодействия и координации органов власти;
концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.

2. Приоритеты развития в сфере реализации подпрограммы,
цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Приоритеты развития города Котовска в сфере безопасности дорожного движения на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и областного уровня:
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);
Постановление администрации Тамбовской области от 02.09.2013 № 956 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности" на 2014 - 2020 годы.
Целью подпрограммы является сокращение уровня смертности от ДТП к 2020 году до 0 процентов.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к определению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:
совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;
повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения;
предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, снижение тяжести травм в ДТП;
развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в ДТП.
Подпрограмма реализуется в два этапа:
первый этап - 2014 - 2015 годы;
второй этап - 2016 - 2020 годы.
На первом этапе предполагается обеспечить внедрение программно-целевого метода решения задач обеспечения безопасности дорожного движения в городе, подготовить необходимые нормативные правовые документы, обеспечивающие эффективное управление и взаимодействие в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на муниципальном уровне.
На втором этапе предполагается участие города в реализации мероприятий областной подпрограммы и участие в конкурсах на софинансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения из областного и федерального бюджетов, проводимых на новых условиях в соответствии с ФЦП и ОЦП.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется посредством определения степени и полноты решения поставленных задач, а также с использованием целевых индикаторов и показателей.
Важнейшими показателями подпрограммы являются:
транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств);
количество мест концентрации ДТП;
социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения).
Целевые индикаторы, отражающие степень выполнения каждого мероприятия, приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
Показатели, отражающие степень достижения цели и задач подпрограммы по годам ее реализации, приведены в приложении № 2 к подпрограмме.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь к 2020 году следующих результатов по важнейшим показателям:
транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. транспортных средств) - 0 процентов;
количество мест концентрации ДТП сократится на 72 процента;
социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) - 0 процентов.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Комплекс мероприятий подпрограммы сформирован, исходя из ее цели и задач, и включает мероприятия, изложенные в приложении № 2.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в
рамках реализации муниципальной подпрограммы

В рамках данной подпрограммы муниципальные здания не формируются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

Подпрограмма реализуется за счет средств областного и городского бюджетов. Порядок и объем финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в соответствии с действующим законодательством.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования составит 50181,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год
8305,7
тыс. рублей
2015 год
6606,4
тыс. рублей
2016 год
5471,4
тыс. рублей
2017 год
6922
тыс. рублей
2018 год
7258
тыс. рублей
2019 год
7650
тыс. рублей
2020 год
7968
тыс. рублей
Итого:
50181,5
тыс. рублей

1. За счет средств бюджета области - 50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год
50,0
тыс. рублей
2015 год
0,0
тыс. рублей
2016 год
0,0
тыс. рублей
2017 год
0,0
тыс. рублей
2018 год
0,0
тыс. рублей
2019 год
0,0
тыс. рублей
2020 год
0,0
тыс. рублей
Итого:
50,0
тыс. рублей

2. За счет средств бюджета города 50131,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год
8255,7
тыс. рублей
2015 год
6606,4
тыс. рублей
2016 год
5471,4
тыс. рублей
2017 год
6922
тыс. рублей
2018 год
7258
тыс. рублей
2019 год
7650
тыс. рублей
2020 год
7968
тыс. рублей
Итого:
50131,5
тыс. рублей

При формировании проектов бюджета города на 2014 - 2020 годы объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, уточняются с учетом возможностей бюджета и средств, привлеченных из других источников.

7. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей подпрограммы в рамках согласованных обязательств и полномочий.
Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством. При реализации мероприятий подпрограммы предполагается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением администрации области.
Соисполнитель подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей, затрат по программным мероприятиям, механизму реализации и составу исполнителей.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители подпрограммы - ответственные за выполнение мероприятий:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы и обобщенный доклад (годовой) на заседании областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.





Приложение 6
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОМАНИИ В ГОРОДЕ
КОТОВСКЕ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Котовска
Тамбовской области от 17.11.2014 № 2274,
от 31.12.2014 № 2707)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы:
Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту
Цель Подпрограммы:
Профилактика и сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, формирование здорового образа жизни
Задачи подпрограммы:
Совершенствование системы профилактики наркомании и потребления других психотропных веществ;
участие в проведении комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ;
освещение мероприятий по предупреждению распространения наркомании в средствах массовой информации
Целевые индикаторы подпрограммы их значения на последний год реализации:
Количество проведенных комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ;
количество проведенных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;
количество проведенных встреч, семинаров, круглых столов, диспутов с родительской общественностью
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 286,4 тысячи рублей, в том числе:
за счет средств городского бюджета - 286,4 рублей; в том числе по годам:
2014 год
43
тыс. рублей
2015 год
50
тыс. рублей
2016 год
38
тыс. рублей
2017 год
40
тыс. рублей
2018 год
42
тыс. рублей
2019 год
44,1
тыс. рублей
2020 год
46,3
тыс. рублей
Итого:
303,4
тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 31.12.2014 № 2707)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Злоупотребление наркотическими средствами является одной из наиболее серьезных проблем, представляющей угрозу здоровью социально и экономически активных групп населения. Криминальный оборот наркотических средств создает условия для совершения тяжких преступлений против личности, имущественных преступлений, различных правонарушений лицами в состоянии наркотического опьянения. Снижается возраст потребляющих наркотические средства, психоактивные вещества, расширяется группа риска: вовлекаются подростки и молодежь из социально-благополучных слоев населения.
Оценивая обстановку, связанную с незаконным оборотом наркотиков в городе Котовске, необходимо отметить важность проведения профилактической работы по предупреждению распространения наркомании, проводимой всеми заинтересованными службами и структурами.
По данным мониторинга, проведенного в учебных заведениях города по проблеме наркомании алкоголизма в молодежной среде видно, что обеспокоенность родителей и педагогов вызывает возможность доступного приобретения подростками алкогольной продукции. В связи с этим рекомендовано отделу внутренних дел по г. Котовску усилить контроль за розничной продажей табачных изделий и алкогольной продукции лицам, не достигшим 18 лет.
Эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков можно только общими усилиями, используя для этого весь арсенал профилактических, воспитательных, медицинских и здравоохранительных мер. В связи с этим возникла необходимость в разработке данной Подпрограммы.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи,
сроки реализации подпрограммы

Приоритетным направлением при реализации мероприятий подпрограммы служит максимальное отвлечение подростков от желания употреблять наркотические вещества, приобщение их к здоровому образу жизни.
Цели муниципальной подпрограммы:
профилактика и сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, формирование здорового образа жизни;
пресечение незаконного оборота и снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ;
повышение информированности населения города по проблемам злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществами.
Достижение целей муниципальной подпрограммы обеспечивается путем решения следующих задач:
совершенствование системы профилактики наркомании и потребления других психотропных веществ;
проведение комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ;
повышение интереса родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков.
Реализация муниципальной подпрограммы реализуется в один этап с 2014 года по 2020 год, что обеспечит преемственность выполнения основных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные на долгосрочную перспективу задачи.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы

Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению - организационные, технические и практические.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
количество проведенных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни;
количество проведенных комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ;
количество проведенных встреч, семинаров, круглых столов, диспутов с родительской общественностью.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
снижение масштабов незаконного оборота;
повышение информированности населения города по проблемам злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществами.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Для достижения цели "профилактика и сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений, формирование здорового образа жизни" поставлена задача:
совершенствование системы профилактики наркомании и потребления других психотропных веществ.
Для достижения намеченной цели и решения задачи в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятия:
проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни.
Для достижения цели "пресечение незаконного оборота и снижение масштабов распространения наркотических средств и психотропных веществ; повышение информированности населения города по проблемам злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществами" поставлена задача:
проведение комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ.
Для достижения намеченной цели и решения задачи в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятия:
проведение комплексных операций по выявлению и пресечению сбыта, хранения и употребления наркотических веществ.
Для достижения цели "повышение информированности населения города по проблемам злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществами" поставлена задача:
повысить интерес родителей к вопросам антинаркотического воспитания детей и подростков".
Для достижения намеченной цели и решения задачи в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация мероприятия:
проведение встреч, семинаров, круглых столов, диспутов с родительской общественностью.
Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;
снижение масштабов незаконного оборота наркотиков;
повышение информированности населения города по проблемам злоупотребления алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными веществами.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в
рамках реализации муниципальной подпрограммы

В рамках данной подпрограммы муниципальные здания не формируются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 31.12.2014 № 2707)

Источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит - 286,4 тысячи рублей, в том числе:
за счет средств городского бюджета - 303,4 рублей; в том числе по годам:

2014 год
43
тыс. рублей
2015 год
50
тыс. рублей
2016 год
38
тыс. рублей
2017 год
40
тыс. рублей
2018 год
42
тыс. рублей
2019 год
44,1
тыс. рублей
2020 год
46,3
тыс. рублей
Итого:
303,4
тыс. рублей

7. Механизм реализации подпрограммы

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляет информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы в отдел экономической политики администрации города;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.





Приложение 7
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В ГОРОДЕ КОТОВСКЕ"
НА 2014 - 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Котовска
Тамбовской области от 10.04.2014 № 772,
от 17.06.2014 № 1220, от 24.11.2014 № 2322,
от 31.12.2014 № 2707, от 28.07.2015 № 1311)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Соисполнители подпрограммы:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2";
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"
(введена Постановлением администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)
Цель подпрограммы
Повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории города, и государственных институтов от террористической угрозы
Задачи подпрограммы
Проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;
повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма;
совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении города;
обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов
Целевые индикаторы подпрограммы их значения на последний год реализации
Количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике - 12 ед.;
количество проведенных командно-штабных учений/тренировок по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта - 7/7 ед.;
количество учреждений, подведомственных администрации города, ежегодно оборудуемых системами видеонаблюдения - 9 зданий;
количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий - 36 штук;
недопущение террористических акций на территории города - выполнено/ не выполнено
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 4668,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
194,6
тыс. рублей
2015 год
723,8
тыс. рублей
2016 год
708,2
тыс. рублей
2017 год
729,3
тыс. рублей
2018 год
750
тыс. рублей
2019 год
771
тыс. рублей
2020 год
792
тыс. рублей
Итого:
4668,9
тыс. рублей
За счет средств бюджета города - 3947,9 тыс. рублей; в том числе по годам:
2014 год
116,2
тыс. рублей
2015 год
631,2
тыс. рублей
2016 год
608,2
тыс. рублей
2017 год
624,3
тыс. рублей
2018 год
640
тыс. рублей
2019 год
656
тыс. рублей
2020 год
672
тыс. рублей
Итого:
3947,9
тыс. рублей
За счет внебюджетных источников - 721 тыс. рублей; в том числе по годам:
2014 год
78,4
тыс. рублей
2015 год
92,6
тыс. рублей
2016 год
100
тыс. рублей
2017 год
105
тыс. рублей
2018 год
110
тыс. рублей
2019 год
115
тыс. рублей
2020 год
120
тыс. рублей
Итого:
721
тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Необходимость принятия подпрограммы и последующая реализация вызвана тем, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия терроризму в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. В условиях осуществления государственной политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической деятельности - в связи с лишением их возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных формирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде всего с массовым пребыванием населения. Представители террористических организаций, сформированных и финансируемых как на территории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.
На территории города расположены критически важные, потенциально опасные объекты, места с массовым пребыванием людей, которые могут быть избраны террористами в качестве объектов проведения террористических актов.
Подразделениями правоохранительных органов расположенных на территории города Котовска в 2012 году проделана определенная работа по борьбе с террористической угрозой, накоплен опыт работы в новых социально-экономических условиях. Однако угроза совершения террористических актов остается.
Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, прежде всего связанных с технической укрепленностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.
Реализация предложенных подпрограммой мер позволит значительно расширить потенциал института профилактики терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов, задействованных в сфере борьбы с терроризмом, привлечь дополнительные финансовые ресурсы, усовершенствовать современную упреждающую систему мер противодействия терроризму в области.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи,
сроки реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере противодействия терроризму на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровней:
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму";
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 05 октября 2009 г.);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537).
Приоритетами в сфере реализации подпрограммы являются:
совершенствование деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, направленной на своевременное выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям терроризма;
практическая реализация на территории города мер по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств;
обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов;
повышение качества информационного сопровождения проводимых в городе антитеррористических мероприятий;
организация работы с населением по вопросам повышения бдительности в условиях повседневной жизнедеятельности и совершенствование обучения жителей города правилам поведения при угрозе совершения террористического акта.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить безопасность населения города, защиту его жизненно важных интересов.
Целью подпрограммы является: повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории города, и государственных институтов от террористической угрозы.
Основными задачами подпрограммы являются: проведение пропагандистской работы, направленной на вскрытие сущности и разъяснение общественной опасности терроризма и экстремизма, предупреждение террористической деятельности, повышение бдительности;
повышение уровня межведомственного взаимодействия в профилактике терроризма;
совершенствование систем технической защиты потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении города Котовска;
обеспечение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы

Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению - организационные, технические и практические.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
количество публикаций в средствах массовой информации по антитеррористической и антиэкстремистской проблематике;
количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта;
количество учреждений, подведомственных администрации города ежегодно оборудованных системой видеонаблюдения;
количество средств контроля доступа, ежегодно приобретаемых для обеспечения безопасности граждан в период проведения массовых мероприятий;
недопущение террористических акций на территории города.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
улучшить социальную защищенность общества и техническую укрепленность организаций и предприятий в случае возникновения террористической угрозы;
повысить уровень организованности и бдительности населения в области противодействия террористической угрозе;
обеспечить готовность сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, места массового пребывания граждан, другие особо важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных задач, обеспечивающих безопасность населения и защиту его жизненно важных интересов.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
издание методических рекомендаций, буклетов, памяток, плакатов, иной печатной и видеопродукции по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, публикация материалов, направленных на формирование стойкого непринятия обществом идеологии насилия, привлечение граждан к участию в противодействии терроризму, экстремизму, разжиганию межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной розни;
обеспечение деятельности антитеррористической комиссии города;
повышение безопасности учреждений, подведомственных администрации города;
повышение готовности сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции и минимизации последствий террористических актов;
повышение антитеррористической защищенности мест проведения массовых мероприятий.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в
рамках реализации муниципальной подпрограммы

В рамках данной подпрограммы муниципальные здания не формируются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

Источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета и внебюджетные средства.
1. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 4668,9 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год
194,6
тыс. рублей
2015 год
723,8
тыс. рублей
2016 год
708,2
тыс. рублей
2017 год
729,3
тыс. рублей
2018 год
750
тыс. рублей
2019 год
771
тыс. рублей
2020 год
792
тыс. рублей
Итого:
4668,9
тыс. рублей

2. За счет средств бюджета города 3947,9 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год
116,2
тыс. рублей
2015 год
631,2
тыс. рублей
2016 год
608,2
тыс. рублей
2017 год
624,3
тыс. рублей
2018 год
640
тыс. рублей
2019 год
656
тыс. рублей
2020 год
672
тыс. рублей
Итого:
3947,9
тыс. рублей

3. За счет внебюджетных источников - 721 тысяч рублей; в том числе по годам:

2014 год
78,4
тыс. рублей
2015 год
92,6
тыс. рублей
2016 год
100
тыс. рублей
2017 год
105
тыс. рублей
2018 год
110
тыс. рублей
2019 год
115
тыс. рублей
2020 год
120
тыс. рублей
Итого:
721
тыс. рублей

7. Механизм реализации подпрограммы

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляет информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы в отдел экономической политики администрации города;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.





Приложение 8
к муниципальной программе города
"Обеспечение безопасности населения
города Котовска, защита его жизненно
важных интересов и противодействие
преступности" на 2014 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА
"СНИЖЕНИЕ РИСКОВ И СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ И РАЗВИТИЕ
ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ГОРОДА КОТОВСКА" НА 2014
- 2020 ГОДЫ (ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений администрации города Котовска
Тамбовской области от 10.04.2014 № 772,
от 17.06.2014 № 1220, от 24.11.2014 № 2322,
от 31.12.2014 № 2707, от 28.07.2015 № 1311)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы:
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города
Соисполнители подпрограммы:
Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска";
Муниципальное бюджетное учреждение "Городское хозяйство";
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа № 2";
Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры города Котовска"
(введена Постановлением администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)
Цель Подпрограммы:
Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера
Задачи подпрограммы:
Уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
совершенствование системы оповещения при выполнении мероприятий гражданской обороны;
- модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;
обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной защиты
Целевые индикаторы подпрограммы их значения на последний год реализации:
Отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей - выполнено;
охват системы гарантированного информирования и оповещения - 100%;
сокращение количества пожаров с пострадавшими - 0;
уменьшение количества погибших на водных объектах - 1;
обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты - 30%
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 16705,6 тысяч рублей, в том числе по годам:
2014 год
2368,2
тыс. рублей
2015 год
2669,1
тыс. рублей
2016 год
2621,9
тыс. рублей
2017 год
2736,3
тыс. рублей
2018 год
1950,1
тыс. рублей
2019 год
2140
тыс. рублей
2020 год
2220
тыс. рублей
Итого:
16705,6
тыс. рублей
За счет средств бюджета города - 16305,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год
2105,8
тыс. рублей
2015 год
2651,1
тыс. рублей
2016 год
2601,9
тыс. рублей
2017 год
2714,3
тыс. рублей
2018 год
1926,1
тыс. рублей
2019 год
2114
тыс. рублей
2020 год
2192
тыс. рублей
Итого:
16305,2
тыс. рублей
За счет внебюджетных источников - 400,4 тысяч рублей; в том числе по годам:
2014 год
262,4
тыс. рублей
2015 год
18
тыс. рублей
2016 год
20
тыс. рублей
2017 год
22
тыс. рублей
2018 год
24
тыс. рублей
2019 год
26
тыс. рублей
2020 год
28
тыс. рублей
Итого:
400,4
тыс. рублей
(в ред. Постановления администрации города Котовска Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городе носит характер первостепенной важности, и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности.
На протяжении последних лет в городе наблюдается тенденция неуклонного снижения количества чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей, что является свидетельством эффективности предупредительных мероприятий и мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Однако природные и техногенные риски чрезвычайных ситуаций, возникающие в процессе изменения климата, хозяйственной деятельности или в результате крупных техногенных аварий и катастроф, несут значительную угрозу населению и объектам экономики города.
Статистика возникновения пожаров и возгораний в городе свидетельствует о постоянном их снижении (в 2012 году - 14, за 9 месяцев 2013 года - 5), а так же снижении количества погибших во время пожаров (в 2012 году - 3 человека за 9 месяцев 2013 года - 0). Организация тушения пожаров предполагает создание необходимых условий для поддержания на должном уровне пожарной безопасности, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Продолжается гибель людей на водных объектах. На территории города в 2012 году было зарегистрировано 2 подобных случая. Анализ последних лет свидетельствует о том, что в основном гибель людей на водных объектах происходит в несанкционированных местах купания, в то время как на специально оборудованных пляжах, оснащенных спасательными постами, гибели людей нет. Важной составляющей обеспечения безопасности на воде является оснащение спасательных постов необходимым имуществом и снаряжением.
Состояние гражданской обороны не отвечает предъявляемым требованиям: морально и физически устарела система экстренного оповещения населения, которая не приспособлена работать в современных сетях связи;
наличие на территории города крупных производственных объектов, угрозы применения химического и биологического оружия в ходе террористического акта предъявляет требования по созданию запасов защитных средств, для населения города.
Работа по преодолению названных проблем является составной частью обеспечения безопасности человека общества и государства.
Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов безопасности в городе и разрабатывается муниципальная программа с подпрограммами, мероприятия которых регулируют отношения в сфере безопасности, определяют основные направления деятельности в данной области, формируют или преобразуют механизм контроля.

2. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи,
сроки реализации подпрограммы

Приоритеты в сфере безопасности на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих стратегических документах федерального и регионального уровня:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2012 г. № 1464-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2012 - 2017 годы" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 мая 2012 г. № 716-р);
Концепция Федеральной целевой программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года" (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № 534-р);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537);
Государственная программа Тамбовской области "Обеспечение безопасности населения Тамбовской области, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на 2014 - 2020 годы" (утверждена постановлением администрации Тамбовской области от 02.09.2013 № 956).
Целью подпрограммы является: повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты, расположенных на территории города, и государственных институтов от террористической угрозы.
Основными задачами подпрограммы являются: уменьшение сроков реагирования сил постоянной готовности на ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
модернизация средств обеспечения безопасности людей на водных объектах;
совершенствование системы оповещения при выполнении мероприятий гражданской обороны;
обеспечение установленных групп населения средствами индивидуальной защиты.
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые результаты подпрограммы

Комплексная оценка выполнения мероприятий подпрограммы будет проводиться ежегодно по контролируемым значениям индикаторов, охватывающих все мероприятия, намеченные к выполнению - организационные, технические и практические.
Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
отсутствие на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с гибелью людей;
охват системы гарантированного информирования и оповещения;
сокращение количества пожаров с пострадавшими;
уменьшение количества погибших на водных объектах;
обеспеченность населения средствами индивидуальной защиты.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
снизить вероятность возникновения на территории города чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
минимизировать количество пожаров с гибелью людей;
сократить количество случаев гибели людей на водных объектах;
обеспечить определенные группы населения города средствами индивидуальной защиты.

4. Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на достижение ее цели и на решение наиболее важных задач, обеспечивающих безопасность населения и защиту его жизненно важных интересов.
Подпрограмма включает в себя следующие мероприятия:
обеспечение деятельности комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города;
повышение готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
повышение эффективности оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций;
обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в
рамках реализации муниципальной подпрограммы

В рамках данной подпрограммы муниципальные здания не формируются.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы
(в ред. Постановления администрации города Котовска
Тамбовской области от 28.07.2015 № 1311)

Источником финансирования подпрограммы являются средства городского бюджета и внебюджетные средства.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составит 16705,6 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год
2368,2
тыс. рублей
2015 год
2669,1
тыс. рублей
2016 год
2621,9
тыс. рублей
2017 год
2736,3
тыс. рублей
2018 год
1950,1
тыс. рублей
2019 год
2140
тыс. рублей
2020 год
2220
тыс. рублей
Итого:
16705,6
тыс. рублей

1. За счет средств бюджета города - 16305,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год
2105,8
тыс. рублей
2015 год
2651,1
тыс. рублей
2016 год
2601,9
тыс. рублей
2017 год
2714,3
тыс. рублей
2018 год
1926,1
тыс. рублей
2019 год
2114
тыс. рублей
2020 год
2192
тыс. рублей
Итого:
16305,2
тыс. рублей

2. За счет внебюджетных источников - 400,4 тысяч рублей; в том числе по годам:

2014 год
262,4
тыс. рублей
2015 год
18
тыс. рублей
2016 год
20
тыс. рублей
2017 год
22
тыс. рублей
2018 год
24
тыс. рублей
2019 год
26
тыс. рублей
2020 год
28
тыс. рублей
Итого:
400,4
тыс. рублей

7. Механизм реализации подпрограммы

Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
Отбор исполнителей, выполняющих (оказывающих) отдельные работы (услуги) в рамках подпрограммы, производится на конкурсной основе в соответствии с федеральным законодательством.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляет информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы в отдел экономической политики администрации города;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.

Первый заместитель главы администрации города
Л.В.Хлусова


------------------------------------------------------------------