По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации Тамбовской области от 08.08.2013 N 847 "О внесении изменений в отдельные постановления администрации области"



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 августа 2013 г. № 847

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом области от 22.12.2012 № 223-З "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012 - 2014 годы" (далее - Целевая программа), утвержденную Постановлением администрации области от 30.01.2012 № 82 (в редакции от 12.09.2012), следующие изменения:
1.1. в паспорте Целевой программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 3908,9 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
за счет средств областного бюджета - 2341,8 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 1567,1 тыс. рублей.";
1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 3908,9 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 2341,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1567,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 586,8 тыс. рублей;
в 2013 году - 600,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 1155,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 1567,1 тыс. рублей.


Источник Объем финансирования, В том числе
финансирования всего
2012 2013 2014
год год год

Управление здравоохранения области

Областной бюджет 2311,8 586,8 600,0 1125,0

Федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,0

Управление образования и науки области

Областной бюджет 30,0 0,0 0,0 30,0


Объемы и источники финансирования по мероприятиям Программы приведены в приложении № 1.";
1.3. приложение № 1 "Система мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы" (далее - Целевая программа), утвержденную Постановлением администрации области от 30.12.2011 № 1991 (в редакции от 12 09.2012), следующие изменения:
2.1. в паспорте Целевой программы:
позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:


"Объем и источники Программа финансируется за счет средств областного
финансирования бюджета.
Программы Общий объем финансирования 6692,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2012 год - 1232,1 тыс. рублей;
2013 год - 600,0 тыс. рублей;
2014 год - 4860,0 тыс. рублей.
При формировании проекта областного бюджета на
соответствующий год объем средств, выделяемых на
реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом
возможностей областного бюджета"


2.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Программа рассчитана на период 2012 - 2014 годы и реализуется за счет средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы 6692,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год - 1232,1 тыс. рублей;
2013 год - 600,0 тыс. рублей;
2014 год - 4860,0 тыс. рублей.
При формировании проектов областных бюджетов на соответствующий год объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета.";
2.3. приложение № 1 "Перечень мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа), утвержденную Постановлением администрации области от 22.02.2012 № 191 (в редакции от 12.09.2012), следующие изменения:
3.1. в паспорте Программы:
позицию "Объем и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Целевой программы составляет 900706,88 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 396079,48 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 504627,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 50437,3 тыс. рублей).
По подпрограммам:
"Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 27500,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей;
"Артериальная гипертония" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 6199,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3576,0 тыс. рублей;
"Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 85262,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 58646,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 26615,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 6725,8 тыс. рублей);
"Вирусные гепатиты" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 25091,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 6671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 18420,0 тыс. рублей;
"Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передающихся половым путем" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 7550,0 тыс. рублей;
"Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 423420,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,78 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 144114,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 38084,5 тыс. рублей);
"Развитие психиатрической службы в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 34172,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 30750,0 тыс. рублей;
"Сахарный диабет" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 174195,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 5697,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 168498,1 тыс. рублей;
"Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012 - 2014 годы:
общий объем финансирования составляет 117314,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 39711,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 77603,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5627,0 тыс. рублей);
3.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 900706,88 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 396079,48 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 504627,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 50437,3 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 322390,88 тыс. рублей;
в 2013 году - 73687,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 197233,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45813,2 тыс. рублей);
в 2013 году - 151724,1 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 4624,1 тыс. рублей);
в 2014 году - 155670,0 тыс. рублей.";
3.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы (приложение № 1 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 27500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 27500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2012 году - 10130,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 8470,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 8900,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
3.4. в подпрограмме "Артериальная гипертония" на 2012 - 2014 годы (приложение № 2 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6199,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3576,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 6199,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, средств областного бюджета - 3576,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 2623,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 1176,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 1200,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 1200,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1.";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
3.5. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012 - 2014 годы (приложение № 3 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 85262,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 58646,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 26615,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 6725,8 тыс. рублей)";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 85262,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 58646,5 тыс. рублей, средств областного бюджета - 26615,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 6725,8 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 12650,4 тыс. рублей;
в 2013 году - 45996,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 11036,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5186,2 тыс. рублей);
в 2013 году - 9219,6 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 1539,6 тыс. рублей);
в 2014 году - 6360,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1.";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
3.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты" на 2012 - 2014 годы (приложение № 4 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 25091,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 6671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 18420,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 25091,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 6671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 18420,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 6671,2 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 5660,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 5900,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 6860,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты" на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
3.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передающихся половым путем" на 2012 - 2014 годы (приложение № 5 к Программе):
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
3.8. в подпрограмме "Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы (приложение № 6 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 423420,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,78 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 144114,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 38084,5 тыс. рублей)";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 423420,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,78 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 144114,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 38084,5 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 279305,78 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 69320,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 35000,0 тыс. рублей);
в 2013 году - 36994,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 3084,5 тыс. рублей);
в 2014 году - 37800,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
3.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы" (приложение № 7 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 34172,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 30750,0 тыс. рублей";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 34172,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 30750,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 3422,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 9800,0 тыс. рублей;
в 2013 году - 10160,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 10790,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
в приложении № 2 наименование изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Подпрограммы "Развитие психиатрической службы в Тамбовской области на 2012 - 2014 годы";
3.10. в подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012 - 2014 годы (приложение № 8 к Программе):
в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 174195,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 5697,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 168498,1 тыс. рублей;
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 174195,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 5697,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 168498,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 5697,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 53398,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 55050,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 60050,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
3.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012 - 2014 годы (приложение № 9 к Программе):
в паспорте Подпрограммы:
позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 117314,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 39711,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 77603,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5627,0 тыс. рублей)";
в абзаце одиннадцатом раздела 1 "Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программно-целевыми методами" слова "Тамбовский областной противотуберкулезный диспансер" заменить словами "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер";
раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 117314,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 39711,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 77603,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5627,0 тыс. рублей), в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2012 году - 12020,1 тыс. рублей;
в 2013 году - 27691,5 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2012 году - 33563,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5627,0 тыс. рублей);
в 2013 году - 22330,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 21710,0 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к Подпрограмме.";
раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется для определения степени достижения целей и решения задач Подпрограммы в зависимости от конечных результатов.
Ожидаемые к 2015 году конечные результаты реализации Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности предполагают:
снижение заболеваемости туберкулезом населения области на 24,8% (с 67,8 до 51,0 случая на 100 тыс. населения);
снижение смертности от туберкулеза на 33,6% (с 11,3 до 7,5 случая на 100 тыс. населения);
повышение доли больных с прекратившимся бактериовыделением среди больных с заразными формами туберкулеза, состоящих на диспансерном учете, на 2,7% (с 42,3% до 45,0%);
увеличение удельного веса детей, охваченных профилактическим лечением в противотуберкулезных учреждениях системы образования (с 6,8% до 7,2%);
увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез с 69,8% до 71,5%.
Социальный эффект от реализации Подпрограммы будет выражен в стабилизации эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпрограммы в динамике приведена в приложении № 2 к Подпрограмме.";
приложение № 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012 - 2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
приложение № 2 "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012 - 2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
3.12. Приложение № 10 "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы" к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области
О.И.Бетин





Приложение 1
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

СИСТЕМА
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ СОКРАЩЕНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ТАБАКА, НА 2012 - 2014 ГОДЫ"


Цель, задача, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые Ответственные
мероприятие финанси- (тыс. рублей) выпол- индикаторы за выполнение
рования нения
наименование единица целевое
всего в том числе изме- значение
по годам рения

2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель: совершенствование работы по выявлению факторов риска развития заболеваний у населения Тамбовской
области

1.1. Задача: внедрение и эффективное использование современных медико-профилактических технологий в
деятельность учреждений здравоохранения области

1.1.1. Приобретение Областной 1585,0 560,0 500,0 525,0 2012 - Количество Единиц 2012 г. Управление
оборудования, бюджет 2014 поставленного - 11 здравоохране-
расходных годы оборудования 2013 г. ния области
материалов, - 24
вычислительной федера- 1567,1 1567,1 0,0 0,0 2014 г.
техники, льный - 24
полиграфической бюджет
продукции для
Центров здоровья и
отделений
медицинской
профилактики

1.1.2. Приобретение Областной 500,0 0,0 0,0 500,0 Количество Единиц 2014 г. Управление
автотранспорта для бюджет поставленного - 1 здравоохране-
выездной формы автотранспорта ния области
работы

Итого: 3652,1 2127,1 500,0 1025,0
в том числе:

областной 2085,0 560,0 500,0 1025,0
бюджет

федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,0

1.2. Задача: поддержание высокого профессионального уровня специалистов Центров здоровья

1.2.1. Обучение и Областной 110,3 26,8 43,5 40,0 2012 - Количество Человек 2012 г. Управление
подготовка кадров, бюджет 2014 обученных - 2 здравоохране-
участвующих в годы специалистов 2013 г. ния области
реализации - 2
мероприятий, 2014 г.
направленных на - 2
формирование
здорового образа
жизни у граждан
области

1.2.2. Участие Областной 36,5 0,0 16,5 20,0 2012 - Количество Человек 2012 г. Управление
специалистов бюджет 2014 принявших - 0 здравоохране-
центров здоровья и годы участие 2013 г. ния области
отделений - 1
профилактики в 2014 г.
конгрессах, - 1
конференциях,
симпозиумах по
вопросам
формирования
здорового образа
жизни в
соответствии с
тематикой и планами
их проведения

Итого: Областной 146,8 26,8 60,0 60,0
бюджет

2. Цель: сохранение и укрепление индивидуального здоровья населения Тамбовской области, формирование навыков
здорового образа жизни, профилактика алкоголизма и табакокурения

2.1. Задача: информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах, пропаганда
здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, обучение граждан гигиеническим
навыкам и мотивирование их к ведению здорового образа жизни

2.1.1. Обеспечение Областной 40,0 0,0 20,0 20,0 2012 - Количество Штук 2012 г. Управление
населения бюджет 2014 изданного - 0 здравоохране-
информационно- годы материала 2013 г. ния области
разъяснительными - 200
материалами о 2014 г.
вредных - 200
последствиях
потребления табака,
а также о способах
преодоления
табачной
зависимости

2.1.2. Проведение Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единиц 2012 г. Управление
социологических бюджет финансирования 2014 опросов - 4 здравоохране-
опросов по годы 2013 г. ния области
выявлению - 4
распространенности 2014 г.
табачной - 4
зависимости в
городах и районах
области

2.1.3. Организация Областной 40,0 0,0 20,0 20,0 2012 - Количество Единиц 2012 г. Управление
специалистами бюджет 2014 проведенных - 2 здравоохране-
Центров здоровья годы мероприятий 2013 г. ния области
конференций, - 4
обучающих 2014 г.
семинаров, - 4
лекций по вопросам
пропаганды
здорового образа
жизни, включая
сокращение
потребления
алкоголя и табака,
для медицинских
работников
различных служб
и ведомств

2.1.4. Подготовка и Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единица 2012 г. Управление
размещение бюджет финансирования 2014 информационных - 120 пресс-службы
информационных годы материалов, 2013 г. и информации
материалов и размещенных - 130 администрации
социальной рекламы, в региональных 2014 г. области
направленных на средствах - 140
профилактику массовой
алкоголизма и информации
пропаганду
здорового образа
жизни, в средствах
массовой информации

2.1.5. Областной В пределах текущего 2012 - Количество Коли- 2012 г. Управление
Информирование бюджет финансирования 2014 теле-, радио- чество - 48 здравоохране-
населения о годы репортажей, 2013 г. ния области;
негативных статей в - 60 управление
последствиях печатных 2014 г. пресс-службы
злоупотребления изданиях, в - 72 и информации
алкогольной сети Интернет администрации
продукцией области

Итого: Областной 80,0 0,0 40,0 40,0
бюджет

2.2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике алкоголизма

2.2.1. Областной В пределах текущего 2012 - Количество Коли- 2012 г. Управление
Информирование бюджет финансирования 2014 теле-, радио- чество - 48 здравоохране-
населения о годы репортажей, 2013 г. ния области,
негативных статей в - 60 управление
последствиях печатных 2014 г. пресс-службы
злоупотребления изданиях, в - 12 и информации
алкогольной сети Интернет администрации
продукцией области

2.2.2. Конкурс Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единиц 2012 г. Управление
мини-проектов среди бюджет финансирования 2014 конкурсов - 1 образования и
общеобразовательных годы 2013 г. науки области
учреждений, имеющих - 2
статус "Школа 2014 г.
здоровья", - 3
"Формирование
культуры здоровья
обучающихся
общеобразовательных
учреждений"

2.2.3. Областной Областной 30,0 0,0 0,0 30,0 2012 - Количество Человек 2012 г. Управление
конкурс плакатов, бюджет 2014 участников - 0 образования и
листовок и годы конкурса 2013 г. науки области
информационных - 100
буклетов "Твое 2014 г.
здоровье в твоих - 200
руках"

Итого: Областной 30,0 0,0 0,0 30,0
бюджет

Всего: 3908,9 2153,9 600,0 1155,0
в том числе:

областной 2341,8 586, 8 600,0 1155,0
бюджет

федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,0


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 2
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИКАМИ И ИХ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА
2012 - 2014 ГОДЫ"


Цель, задача, Источники Объем Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятие финанси- финансирования выпол- Программы -
рования (тыс. рублей) нения ответственные
за выполнение
Всего в том числе по наименование единица целевое
годам изме- значение
рения (последний
год
2012 2013 2014 реализации
год год год Программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Тамбовской области до уровня минимальной
опасности для общества

1. Задача: методическое обеспечение антинаркотической деятельности, повышение профессионального уровня специалистов
в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых

1.1. Проведение Областной 20,0 0,0 0,0 20,0 2012 - Увеличение числа человек 300 Управление
областных заседаний бюджет 2014 педагогов, образования и
"круглых столов", годы обучающихся, науки области
семинаров, родителей,
научно-практических привлеченных к
конференций по участию
вопросам профилактики
наркомании среди
несовершеннолетних

1.2. Проведение Областной 20,0 0,0 0,0 20,0 2012 - Количество наиме- 3 ежегодно Управление
областного конкурса бюджет 2014 наименований нование образования и
на лучшее годы изданных учебно- науки области
учебно-методическое методических
пособие по вопросам пособий по
профилактики вопросам
наркомании среди профилактики
обучающихся наркомании среди
обучающихся

1.3. Обеспечение Областной 50,0 0,0 0,0 50,0 2012 - Доля процент 100 Управление
общеобразовательных бюджет 2014 обеспеченности образования и
учреждений годы общеобразова- науки области
учебно-методическими тельных
пособиями по вопросам учреждений
профилактики учебно-
наркомании, методическими
формированию пособиями
здорового образа
жизни

1.4. Проведение Областной В пределах текущего 2013 Количество человек 30 Управление
выездного бюджет финансирования год врачей здравоохране-
сертификационного психиатров- ния области
цикла наркологов,
усовершенствования прошедших
по наркологии обучение

1.5. Повышение Областной В пределах текущего 2012 - Количество человек не менее Управление
профессионального бюджет финансирования 2014 специалистов, 3-х здравоохране-
уровня специалистов годы направленных на ежегодно ния области
в сфере профилактики обучающие
наркомании, лечения мероприятия
и реабилитации
наркозависимых

Итого: 90, 0 0,0 0,0 90,0

2. Задача: совершенствование системы лечения и реабилитации наркозависимых

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Приказ
Минздравсоцразвития России от 09.04.2010 имеет номер 225ан, а не 225н.
------------------------------------------------------------------
2.1. Оснащение Областной 1377,2 377,2 0,0 1000,0 2012 - Увеличение процент на 6,0% от Управление
государственных бюджет 2014 количества лиц, человек базового здравоохране-
учреждений годы прошедших показателя ния области
здравоохранения лечение и (321)
области, оказывающих реабилитацию
наркологическую
помощь, в
соответствии с
Приказом
Минздравсоцразвития
России от 09.04.2010
№ 225н "Об
утверждении порядка
оказания
наркологической
помощи населению
Российской Федерации"

2.2. Областной 0,0 0,0 0,0 0,0 2012 Увеличение числа человек 100 Управление
Совершенствование бюджет год пациентов и их здравоохране-
деятельности родственников, ния области
наркологического вовлеченных в
кабинета по реабилитационные
обслуживанию программы
детского населения
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Тамбовская
психиатрическая
клиническая
больница" по
реабилитации
наркозависимых:
оснащение рабочих
мест
врача-психотерапевта,
психолога, зала для
проведения
индивидуальной и
групповой
психотерапии,
приобретение
оргтехники

2.3. Создание и Областной 20,0 0,0 0,0 20,0 2012 -
функционирование бюджет 2014
сайта годы
наркологического
кабинета по
обслуживанию
детского населения
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Тамбовская
психиатрическая
клиническая
больница" для
обеспечения доступа
к Интернет-ресурсам
с целью проведения
консультирования
зависимых и их
родственников в
режиме "он-лайн"

2.4. Внедрение новых Областной В пределах текущего 2012 - Увеличение доли процент 21
методов, медицинских бюджет финансирования 2014 больных,
технологий лечения и годы находящихся в
реабилитации ремиссии, по
наркозависимых отношению к
общему числу
больных,
состоящих
под наблюдением

Итого: 1397,2 377,2 0,0 1020,0

3. Задача: первичная и вторичная профилактика наркомании, в том числе развитие антинаркотической пропаганды и
социальной антинаркотической рекламы

3.1. Обеспечение Областной 1550,0 500,0 300,0 750,0 2012 - Увеличение человек 139 Управление
государственных бюджет 2014 количества здравоохране-
учреждений годы выявленных ния области
здравоохранения потребителей
экспресс-тестами психоактивных
для выявления веществ
наркотических веществ

3.2. Приобретение Областной 1154,9 354,9 300,0 500,0 2012 -
расходных материалов бюджет 2014
для химико- годы
токсикологических
исследований
лаборатории
областного
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
"Тамбовская
психиатрическая
клиническая
больница"
(в соответствии с
Приказом Минздрава
России от 05.10.1998
№ 289 и Приказом
Минздравсоцразвития
России от 27.01.2006
№ 40)

3.3. Создание единой Областной 1750,0 0,0 0,0 1750,0 2014
автоматизированной бюджет год
системы
персонифицированной
регистрации данных
об оказании
наркологической
помощи, прохождении
освидетельствования,
лечения и
реабилитации больных
наркоманией,
токсикоманией и
алкоголизмом в
государственных
учреждениях
здравоохранения
области (приобретение
оргтехники и
программного
обеспечения)

3.4. Проведение Областной В пределах текущего 2012 - Увеличение человек 200 Управление
мониторинга среди бюджет финансирования 2014 количества образования и
несовершеннолетних годы обучающихся, науки области
обучающихся области охваченных
на факт употребления мониторинговыми
психоактивных веществ исследованиями
по ранней
диагностике
потребления
психоактивных
веществ

3.5. Проведение Областной 100,0 0,0 0,0 100,0 2012 - Увеличение процент 85 Управление
областных и участие бюджет 2014 охвата образования и
во всероссийских годы обучающихся науки области
мероприятиях по областными
профилактике мероприятиями по
наркомании профилактике
наркомании

3.6. Осуществление Областной В пределах текущего 2012 - Увеличение процент на 10,0% Управление
информационной бюджет финансирования 2014 количества единиц от здравоохране-
деятельности, годы профилактических базового ния области
направленной на мероприятий показателя
профилактику (1800)
наркомании и
пропаганду здорового
образа жизни,
проводимой
наркологической
службой области

3.7. Раннее выявление Областной В пределах текущего 2012 - Снижение процент на 9,0% от Управление
лиц, употребляющих бюджет финансирования 2014 латентности человек базового здравоохране-
наркотические и годы наркомании показателя ния области
другие психоактивные (увеличение (730)
вещества количества лиц,
находящихся под
профилактическим
наблюдением
наркологической
службы)

3.8. Проведение Областной 40,0 0,0 0,0 40,0 2012 - Количество ед. не менее Управление
спортивно-массовых бюджет 2014 проведенных 2 ед. по физической
мероприятий среди годы спортивных ежегодно культуре,
детей и подростков массовых спорту и
под девизом "Спорт мероприятий с туризму
против наркотиков" участием не области
менее 50 чел.

3.9. Подготовка и Областной 250,0 0,0 0,0 250,0 2012 - Число показов ед. 2012 г. - Управление
размещение бюджет 2014 информационных 60 пресс-службы
информационных годы материалов 2013 г. - и информации
материалов и роликов (роликов 60 администрации
социальной рекламы, социальной 2014 г. - области
направленных на рекламы) 60
профилактику
наркомании,
пропаганду здорового
образа жизни, в
средствах массовой
информации

3.10. Подготовка и Областной 360,0 0,0 0,0 360, 0 2012 - Количество ед. 12 Управление
размещение баннеров бюджет 2014 баннеров с пресс-службы
с социальной рекламой годы социальной и информации
на уличных рекламных рекламой администрации
конструкциях области

Итого: 5204,9 854,9 600,0 3750,0

ВСЕГО: 6692,1 1232,1 600,0 4860,0


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 3
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ


№ Цель, задачи, Источники Объемы Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
п/п мероприятия финанси- финансирования, всего выпол- подпрограммы,
рования (тыс.руб) нения ответственные
за выполнение
всего в том числе наименование единица целевое
изме- значение
2012 2013 2014 рения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия населения Тамбовской области путем снижения уровня
заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики

1. Задача: поддержание оптимального уровня охвата профилактическими прививками

1.1. Приобретение областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012 - Охват процент не менее Управление
вакцинных бюджет 2014 профилакти- 96% здравоохране-
препаратов для ческими ния области
иммунизации прививками
населения
национального
календаря
профилактических
прививок и
национального
календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим
показаниям

Итого областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012 -
бюджет 2014

2. Задача: создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцинных препаратов при осуществлении принципа
"холодовой цепи"

2.1. Приобретение областной 2980,0 730,0 1120,0 1130,0 2012 - Отсутствие коли- отсут- Управление
холодильного бюджет 2014 заболевае- чество ствие здравоохране-
оборудования мости случаев ния области
для хранения населения
вакцинных области
препаратов корью,
дифтерией,
2.2. Приобретение областной 750,0 230,0 250,0 270,0 2012 - полиомиели-
термоиндикаторов бюджет 2014 том, брюшным
для контроля тифом,
соблюдения туляремией
"холодовой цепи"

Итого областной 3730,0 960,0 1370,0 1400,0 2012 -
бюджет 2014

3. Задача: повышение квалификации медицинских кадров по вопросам вакцинопрофилактики

3.1. Повышение областной В рамках текущего 2012 - Число человек 120 Управление
квалификации бюджет финансирования 2014 обученных здравоохране-
медицинских медицинских ния области
работников работников
по вопросам
вакцинопрофилактики

Итого областной 0 0 0 0 2012 -
бюджет 2014

4. Задача: проведение санитарно-просветительной работы среди населения области по вопросам вакцинопрофилактики

4.1. Подготовка областной В рамках текущего 2012 - Число коли- 15 Управление
публикаций в бюджет финансирования 2014 публикаций чество здравоохране-
печати, выступлений в печати ния области
по телевидению и
радио работниками Число коли- 12 Управление
учреждений выступлений чество здравоохране-
здравоохранения по ния области
телевидению
и радио

Итого областной 0 0 0 0 2012 -
бюджет 2014

Всего областной 27500,0 10130,0 8470,0 8900,0 2012 -
бюджет 2014


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 4
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ


Цель, задачи, Источники Объемы Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятие финанси- финансирования выпол- Подпрограммы,
рования (тыс. рублей) нения наимено- единица целевое ответственные
вание измерения значение за выполнение
Всего в том числе по годам (последний
год
2012 2013 2014 реализации
Подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая
инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений

1. Задача: создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска

1.1. областной 300,0 100,0 100,0 100,0 2012 - Число лиц, человек 23550 Управление
Организация и бюджет 2014 обученных здравоохране-
оснащение "школ годы в текущем ния области
для больных году в
артериальной "школах
гипертонией" здоровья
для больных
артериальной
гипертонией"

Итого: областной 300,0 100,0 100,0 100,0
бюджет

2. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных
с ее осложнениями

2.1. Оснащение областной 2990,0 1000,0 990,0 1000,0 2012 - Число лиц с человек 17791 Управление
медицинским и бюджет 2014 впервые в здравоохране-
технологическим годы текущем году ния области
оборудованием выявленной
областных артериальной
государственных гипертонией
учреждений
здравоохранения,
оказывающих
медицинскую федеральный 2623,8 2623,8 0,0 0,0
помощь больным с бюджет
артериальной
гипертонией и
ее осложнениями

2.2. Обучение областной 286,0 76,0 110,0 100,0 2012 - Смертность количество 415,3 Управление
врачей и бюджет 2014 населения случаев на здравоохране-
среднего годы от церебро- 100 тыс. ния области
медицинского васкулярных населения
персонала, болезней
оказывающих
медицинскую
помощь больным
с артериальной
гипертонией

2.3. областной В пределах текущего 2012 - Смертность количество 415,3 Управление
Профилактическая бюджет финансирования 2014 населения случаев на здравоохране-
работа в группах годы от церебро- 100 тыс. ния области
высокого риска васкулярных населения
(выявление болезней
факторов риска и
ассоциированных
заболеваний у
больных с
высоким риском
осложнений
артериальной
гипертонии)

2.4. Проведение областной В пределах текущего 2012 - Смертность количество 415,3 Управление
семинаров с бюджет финансирования 2014 населения случаев на здравоохране-
медицинскими годы от церебро- 100 тыс. ния области
работниками по васкулярных населения
ранней болезней
диагностике,
лечению
артериальной
гипертонии и
реабилитации
больных с ее
осложнениями

Итого: областной 3276,0 1076,0 1100,0 1100,0
бюджет

федеральный 2623,8 2623,8 0,0 0,0
бюджет

Итого по областной 3576,0 1176,0 1200,0 1200,0
подпрограмме: бюджет

федеральный 2623,8 2623,8 0,0 0,0
бюджет

Всего по 6199,8 3799,8 1200,0 1200,0
подпрограмме:


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 5
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "АНТИ-ВИЧ/СПИД" НА 2012 - 2014 ГОДЫ


Цель, задача, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятия финансирования (тыс. рублей) выпол- Подпро-
нения граммы -
Всего в том числе по годам наименование единица целевое ответственные
изме- значение за выполнение
2012 2013 2014 рения (последний
год
реализации
Подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение продолжительности и качества жизни больных ВИЧ-инфекцией

1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции

1.1. Обеспечение областной 1350,0 450,0 450,0 450,0 2012 - Доля ВИЧ- процент 96 Управление
искусственным бюджет 2014 инфицированных здравоохране-
питанием детей, годы беременных ния области
рожденных женщин,
ВИЧ-инфицированными включенных в
матерями программу
профилактики
вертикального
пути передачи
ВИЧ-инфекции

1.2. Приобретение областной 13000,0 4000,0 4500,0 4500,0 2012 - Темп прироста процент 6,0 Управление
средств диагностики бюджет 2014 ежегодного здравоохране-
ВИЧ-инфекции, годы числа вновь ния области
расходных зарегистриро-
материалов и федеральный 17040,8 11187,2 5853,6 0,0 ванных случаев
диагностических бюджет ВИЧ-инфекции
средств для к уровню
проведения предыдущего
диспансеризации года
больных
ВИЧ-инфекцией

1.3. Приобретение областной 540,0 150,0 180,0 210,0 2012 -
антиретровирусных бюджет 2014
препаратов для годы
проведения
постконтактной
профилактики
работникам
областных
государственных
учреждений
здравоохранения

1.4. Приобретение областной 2450,0 500,0 1700,0 250,0 2012 -
оборудования для бюджет 2014
совершенствования годы
диагностики федеральный
ВИЧ-инфекции бюджет 1463,2 1463,2 0,0 0,0

1.5. Проведение областной В пределах текущего 2012 -
семинаров с бюджет финансирования 2014
медицинскими годы
работниками по
раннему выявлению
ВИЧ-инфицированных
больных

1.6. Строительство областной 6725,8 5186,2 1539,6 0,0 2012
областного бюджет в год
государственного рамках
учреждения областной
здравоохранения адресной
"Тамбовский центр инвестиционной
по профилактике и программы
борьбе со СПИДом
и инфекционными
заболеваниями" в
г. Тамбове

Итого: областной 24065,8 10286,2 8369,6 5410,0
бюджет, в т.ч.
в рамках
областной
адресной 6725,8 5186,2 1539,6 0,0
инвестиционной
программы

федеральный 18504,0 12650,4 5853,6 0,0
бюджет

2. Задача: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области

2.1. Обеспечение областной 2550,0 750,0 850,0 950,0 2012 - Охват лечением процент 98 Управление
лекарственными бюджет 2014 больных здравоохране-
средствами больных годы ВИЧ-инфекцией, ния области
ВИЧ-инфекцией для нуждающихся в
проведения лечения терапии
в амбулаторных
условиях

2.2. Обеспечение федеральный 40142,5 0,0 40142,5 0,0 2013
антивирусными бюджет год
препаратами для
профилактики и
лечения лиц,
инфицированных
вирусами
иммунодефицита
человека и
гепатитов В, С

Итого: областной 2550,0 750,0 850,0 950,0
бюджет

федеральный 40142,5 0,0 40142,5 0,0
бюджет

Итого по областной 26615,8 11036,2 9219,6 6360,0
Подпрограмме: бюджет

из них 6725,8 5186,2 1539,6 0,0
областная
адресная
инвестиционная
программа

федеральный 58646,5 12650,4 45996,1 0,0
бюджет

Всего по 85262,3 23686,6 55215,7 6360,0
Подпрограмме:


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 6
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ"
НА 2012 - 2014 ГОДЫ


Цель, задачи, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые индикаторы Заказчик
мероприятия финанси- (тыс. рублей) выпол- Подпрограммы,
рования нения ответственный
всего в том числе наименование единица целевое за
по годам измерения значение выполнение
(последний
год
2012 2013 2014 реализации
Подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С

1. Задача: совершенствование методов раннего выявления, диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С

1.1. Приобретение областной 2860,0 0,0 0,0 2860,0 2012 - Заболевае- Количество 0,70 Управление
диагностических бюджет 2014 мость острым случаев на здравоохране-
средств, в том годы вирусным 100 тыс. ния области
числе для гепатитом В населения
скрининговых
исследований для
диагностики
вирусных гепатитов
В и С

1.2. Приобретение областной 2360,0 1660,0 700,0 0,0 2012 - Заболевае- Количество 1,34 Управление
медицинского бюджет 2014 мость острым случаев на здравоохране-
лабораторного годы вирусным 100 тыс. ния области
оборудования гепатитом С населения
для областных
государственных федера- 6671,2 6671,2 6150,535 <*> 0,0
специализированных льный
учреждений бюджет Заболевае- Количество 57,8
здравоохранения мость случаев на
с целью хроническими 100 тыс.
диагностики вирусными населения
вирусных гепатитов гепатитами
В и С В и С

1.3. Обеспечение областной 13200,0 4000,0 5200,0 4000,0 2012 -
противовирусными бюджет 2014
препаратами и годы
гепатопротекторами
(фосфоглив)
больных
хроническими
вирусными
гепатитами В и С
в амбулаторных
условиях

Итого: областной 18420,0 5660,0 5900,0 6860,0
бюджет

федера- 6671,2 6671,2 6150,535 <*> 0,0
льный
бюджет

2. Задача: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов В и С

2.1. Проведение областной В рамках текущего финансирования 2012 - Заболевае- Количество 0,70 Управление
семинаров с бюджет 2014 мость острым на здравоохране-
медицинскими годы вирусным 100 тыс. ния области
работниками по гепатитом В населения
раннему выявлению
и диагностике Заболевае- Количество 1,34
вирусных гепатитов мость острым на
В и С вирусным 100 тыс.
гепатитом С населения

Заболевае- Количество 57,8
мость на
хроническими 100 тыс.
вирусными населения
гепатитами
В и С

Итого по областной 18420,0 5660,0 5900,0 6860,0
Подпрограмме: бюджет

федера- 6671,2 6671,2 6150,535 <*> 0,0
льный
бюджет

Всего по 25091,2 12331,2 5900,0 6860,0
Подпрограмме:


--------------------------------
<*> Остатки 2012 года.

Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 7
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ" НА
2012 - 2014 ГОДЫ


Цель, задачи, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые Заказчики,
мероприятия финанси- (тыс.руб.) выпол- индикаторы ответственные
рования нения за выполнение
всего в том числе наименование единица целевое
по годам измерения значение
2014 год
2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем

1. Задача: повышение эффективности качества диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости
возбудителей и внешнего контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, продолжение развития
современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем

1.1. Проведение областной в рамках текущего 2012 Доля областных процент 100 Управление
мониторинга бюджет финансирования год государственных здравоохране-
изменчивости учреждений ния области
возбудителей инфекций, здравоохранения
передаваемых половым области,
путем осуществляющих
мониторинг
изменчивости
возбудителей
инфекций,
передаваемых
половым путем,
в общем числе
учреждений
дерматовенерологи-
ческого профиля

1.2. Оснащение областной 500,0 300,0 0,0 200,0 2012 - Доля медицинских процент 100 Управление
холодильным бюджет 2014 учреждений здравоохране-
оборудованием годы области, ния области
дерматовенерологической осуществляющих
службы области для мониторинг
проведения мониторинга заболеваемости
заболеваемости населения
инфекциями, инфекциями,
передаваемыми половым передаваемыми
путем половым путем, от
числа учреждений,
оказывающих
дерматовенерологи-
ческую помощь

Итого: областной 500,0 300,0 0,0 200,0
бюджет

2. Задача: внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, с целью повышения
доступности и совершенствования специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на
территории Тамбовской области

2.1. Приобретение областной 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2012 - Уровень количество 28,0 Управление
ингредиентов для бюджет 2014 заболеваемости случаев здравоохране-
современной годы сифилисом на ния области
лабораторной 100 тыс.
диагностики инфекций, населения
передаваемых половым
путем Уровень количество 4,8
заболеваемости случаев
детей сифилисом на
100 тыс.
детского
населения

2.2. Оснащение областной 2550,0 1350,0 900,0 300,0 Уровень количество 1,4 Управление
медицинским бюджет заболеваемости случаев здравоохране-
оборудованием детей гонореей на ния области
дерматовенерологической 100 тыс.
службы области детского
населения

Итого: областной 7050,0 2850,0 2400,0 1800,0
бюджет

ВСЕГО: областной 7550,0 3150,0 2400,0 2000,0
бюджет


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 8
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ


Цель, задачи, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятия финанси- (тыс. рублей) выпол- Подпрограммы,
рования нения наименование единица целевое ответственные
измерения значение за выполнение
всего в том числе по годам: (послед-
ний год
2012 2013 2014 реализа-
ции
Подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях

1. Задача: совершенствование организации онкологической помощи

1.1. Развитие областной В пределах текущего финансирования 2012 - Доля умерших от процент 73,0 Управление
и совершенствование бюджет 2014 злокачественных здравоохране-
информационно- годы новообразований ния области
пропагандистскоЙ в течение года с
деятельности среди момента установ-
населения по вопросам ления диагноза
профилактики и раннего в общем числе
выявления больных, впервые
злокачественных взятых на учет в
новообразований предыдущем году

1.2. Расширение областной В пределах текущего финансирования 2012 - Активная процент 27,5 Управление
популяционного регистра бюджет 2014 выявляемость здравоохране-
больных с годы злокачественных ния области
онкологическими новообразований
заболеваниями, создание
госпитального регистра
больных
злокачественными
новообразованиями

1.3. Подготовка кадров областной 476,724 340,0 36,724 100,0 2012 - Обеспеченность процент 99,4 Управление
медицинских работников бюджет 2014 пациентов здравоохране-
для первичных годы онкологического ния области
онкологических профиля в течение
кабинетов и областного 1 года с момента
государственного установления
онкологического диагноза
диспансера диспансерным
осмотром не реже
1 раза в 3 месяца

1.4. Организация областной 263,276 0,0 163,276 100,0 2012 - Активная процент 27,5 Управление
конференций, семинаров бюджет 2014 выявляемость здравоохране-
по актуальным вопросам годы злокачественных ния области
онкологии новообразований

Итого областной 740,0 340,0 200,0 200,0
бюджет

2. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний

2.1. Приобретение областной 14000,0 4000,0 5000,0 5000,0 2012 - Пятилетняя процент 51,5 Управление
диагностических средств бюджет 2014 выживаемость здравоохране-
для проведения годы больных со ния области
иммуногистохимических злокачественными
анализов для уточняющей новообразованиями
диагностики
онкологических
заболеваний на базе
Тамбовского областного
государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
"Патолого-анатомическое
бюро"

2.2. Организация областной 500,0 0,0 0,0 500,0 2012 - Доля больных с процент 73,0 Управление
маммографического бюджет 2014 визуальными здравоохране-
скрининга рака молочной годы локализациями ния области
железы злокачественных
новообразований,
выявленных
на I и II стадиях
заболевания, в
общем числе
больных с
визуальными
локализациями
опухоли, впервые
взятых на учет

Итого областной 14500,0 4000,0 5000,0 5500,0
бюджет

3. Задача: укрепление материально-технической базы онкологической службы, обеспечение современного уровня лечения и реабилитации
больных посредством внедрения новейших медицинских технологий

3.1. Строительство областной 38084,5 35000,0 3084,5 0,0 2012 - Количество единиц 1 Управление
корпуса лучевой терапии бюджет в 2014 введенных здравоохране-
государственного рамках годы объектов ния области,
учреждения областной управление
здравоохранения адресной инвестиций
"Тамбовский областной инвестицион- области
онкологический ной
диспансер", в том числе программы
проектно-сметная
документация

3.2. Приобретение областной 28428,155 5730,0 11098,155 11600,0 2012 - Смертность от коли- 235,2 Управление
лекарственных средств бюджет 2014 злокачественных чество здравоохране-
для лечения больных годы новообразований случаев ния области
злокачественными на
заболеваниями в 100 тыс.
амбулаторных условиях населения

3.3. Приобретение областной 37961,845 11250,0 13711,845 13000,0 2012 - Смертность коли- 98,0 Управление
современных таргетных бюджет 2014 населения чество здравоохране-
препаратов, назначаемых годы трудоспособного случаев ния области
для высокотехнологичных возраста от на
схем химиотерапии злокачественных 100 тыс.
новообразований населения

3.4. Оснащение областной 24400,0 13000,0 3900,0 7500,0 2012 - Доля умерших от процент 73,0 Управление
областных бюджет 2014 злокачественных здравоохране-
государственных годы новообразований ния области
учреждений федеральный 279305,78 279305,78 1724,465 <*> 0,0 в течение года
здравоохранения, бюджет с момента
оказывающих установления
онкологическую помощь, диагноза в общем
медицинским и числе больных,
технологическим впервые взятых на
оборудованием, учет в предыдущем
проведение капитального году
ремонта помещений

Итого: областной 128874,5 64980,0 31794,5 32100,0
бюджет

федеральный 279305,78 279305,78 1724,465 <*> 0,0
бюджет

Всего: 408180,28 344285,78 31794,5 32100,0

Всего: областной 144114,5 69320,0 36994,5 37800,0
бюджет

из них 38084,5 35000,0 3084,5 0,0
областная
адресная
инвестицион-
ная
программа

федеральный 279305,78 279305,78 1724,465 <*> 0,0
бюджет

Всего по Подпрограмме: 423420,28 348625,78 36994,5 37800,0


--------------------------------
<*> Остаток 2012 года.

Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 9
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2012 - 2014 ГОДЫ


Цель, задача, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятие финанси- (тыс. рублей) выпол- Подпрограммы,
рования нения ответственные
всего в том числе по годам наименование единица целевое за исполнение
измерения значение
2012 2013 2014 (последний
год
реализа-
ции
Подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель: развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах

1. Задача: совершенствование методов профилактики психических расстройств, реализация консультативной помощи населению
по вопросам охраны психического здоровья

1.1. Санитарно- областной В рамках текущего 2012 - Доля больных, процент 25,0 Управление
просветительская бюджет финансирования 2014 нуждающихся в здравоохране-
работа среди годы стационарной ния области
населения и психиатрической
медицинских помощи, в общем
работников числе наблюдае-
первичного звена мых больных
в плане
профилактики
психических
расстройств

1.2. Обеспечение областной 23175,0 6875,0 8000,0 8300,0 2012 - Доля повторных процент 22,0 Управление
лекарственными бюджет 2014 в течение года здравоохране-
средствами годы госпитализаций ния области
больных с в психиатричес-
психическими кий стационар к
заболеваниями общему числу
для проведения госпитализиро-
лечения в ванных больных
амбулаторных
условиях

Итого: областной 23175,0 6875,0 8000,0 8300,0
бюджет

2. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение
деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера

2.1. Более областной В рамках текущего 2012 - Доля пациентов, процент 21,5 Управление
широкое внедрение бюджет финансирования 2014 охваченных здравоохране-
бригадных форм годы бригадными ния области
оказания формами
психиатрической оказания
помощи, психиатрической
психосоциальной помощи, в общем
терапии и числе наблюдае-
психосоциальной мых пациентов
реабилитации

2.2. Оснащение областной 7200,0 2800,0 2000,0 2400,0 2012 - Средняя койкодни 68,7 Управление
областных бюджет 2014 продолжитель- здравоохране-
государственных годы ность лечения ния области
учреждений больного в
здравоохранения, федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0 стационаре
оказывающих бюджет
психиатрическую
помощь,
медицинским и
технологическим
оборудованием

2.3. Повышение областной 375,0 125,0 160,0 90,0 2012 - Доля больных, процент 25,0 Управление
квалификации бюджет 2014 нуждающихся в здравоохране-
врачей-психиатров годы стационарной ния области
и обучение психиатрической
среднего помощи, в общем
медицинского числе наблюдае-
персонала мых больных
вопросам
диагностики,
лечения и
профилактики
психических
заболеваний

Итого: областной 7575,0 2925,0 2160,0 2490,0
бюджет

Итого: федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0
бюджет

Итого по областной 30750,0 9800,0 10160,0 10790,0
Подпрограмме: бюджет

федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0
бюджет

Всего по 34172,1 13222,1 10160,0 10790,0
Подпрограмме:


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 10
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ" НА 2012 - 2014
ГОДЫ


Цель, задача, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятие финанси- (тыс. рублей) выпол- Программы -
рования нения наименование единица целевое ответственные
изме- значение за выполнение
всего в том числе по годам рения (послед-
ний год
2012 2013 2014 реализа-
ции
Подпро-
граммы)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Цель: повышение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом

1. Задача: совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным
диабетом

1.1. Обеспечение областной 167023,6 51973,6 55050,0 60000,0 2012 - Доля процент 40,0 Управление
лекарственными бюджет 2014 осложнений здравоохране-
средствами больных годы при сахарном ния области
сахарным диабетом для диабете
проведения лечения
в амбулаторных
условиях и
обеспечение детей,
больных сахарным
диабетом и не
включенных в
федеральный регистр,
средствами
самоконтроля

Итого: областной 167023,6 51973,6 55050,0 60000,0
бюджет

2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных
сахарным диабетом

2.1. Информационно- областной В рамках текущего финансирования 2012 - Средняя Управление
разъяснительная бюджет 2014 продолжитель- здравоохране-
работа по годы ность жизни ния области
профилактике и страдающих
раннему выявлению сахарным
сахарного диабета диабетом
среди населения с типа 1
привлечением средств мужчин лет 58,2
массовой информации женщин лет 61,3

2.2. Тематическое областной 50,0 0,0 0,0 50,0 2014
повышение бюджет год Средняя
квалификации продолжитель-
врачей-эндокринологов ность жизни
и среднего страдающих
медицинского сахарным
персонала первичного диабетом
звена по раннему типа 2
выявлению сахарного мужчин лет 72,2
диабета женщин лет 75,3

2.3. Оснащение областной 1424,5 1424,5 0,0 0,0 2012
медицинским и бюджет год
технологическим
оборудованием федеральный 5697,5 5697,5 521,005 <*> 0,0
областных бюджет
государственных
учреждений
здравоохранения,
оказывающих
медицинскую помощь
больным сахарным
диабетом

Итого: областной 1474,5 1424,5 0,0 50,0
бюджет

федеральный 5697,5 5697,5 521,005 <*> 0,0
бюджет

Итого по Подпрограмме областной 168498,1 53398,1 55050,0 60050,0
бюджет

федеральный 5697,5 5697,5 521,005 <*> 0,0
бюджет

Всего по Подпрограмме 174195,6 59095,6 55050,0 60050,0


--------------------------------
<*> Остатки 2012 года.

Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 11
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ


Цель, задача, Источники Объемы финансирования Сроки Основные целевые индикаторы Заказчики
мероприятие финанси- (тыс. рублей) выпол- Подпрограммы,
рования нения наименование единица целевое ответственные
измерения значение за выполнение
всего в том числе по годам (послед-
ний год
2012 2013 2014 реализа-
ции
Подпро-
граммы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Цель: снижение уровня смертности от туберкулеза

1.1. Задача: совершенствование мероприятий по выявлению и организации лечения больных туберкулезом

1.1.1. Совершенствование областной 16000,0 5600,0 5200,0 5200,0 2012 - Уровень количество 7,5 Управление
организации лечения бюджет 2014 смертности от случаев здравоохране-
больных туберкулезом: годы туберкулеза на ния области
приобретение 100 тыс.
противотуберкулезных населения
препаратов для
амбулаторного
лечения

1.1.2. Приобретение областной 440,0 0,0 0,0 440,0 2012 - Охват населения процент 71,5 Управление
расходных материалов для бюджет 2014 профилактичес- здравоохране-
передвижных годы кими осмотрами ния области
флюорографических на туберкулез
установок с целью
проведения
профилактических
осмотров населения
области

1.1.3. Приобретение областной 8500,0 1400,0 4200,0 2900,0 2012 -
туберкулина и бюджет 2014
диаскинтеста для годы
обеспечения охвата
туберкулиндиагностикой
детей и подростков

1.1.4. Выступления в областной В рамках текущего 2012 - Заболеваемость Количество 51,0 Управление
средствах массовой бюджет финансирования учреждений 2014 туберкулезом случаев на здравоохране-
информации по годы населения 100 тыс. ния области
профилактике области населения
туберкулеза;
распространение
листовок, памяток
по профилактике
туберкулеза; туберкулез
и ВИЧ-инфекция

1.1.5. Повышение областной 2531,0 371,0 680,0 1480,0 2012 - Уровень количество 7,5 Управление
профессиональной бюджет 2014 смертности от случаев на здравоохране-
квалификации врачей и годы туберкулеза 100 тыс. ния области
средних медицинских населения
работников по вопросам
противотуберкулезной
работы

Итого: областной 27471,0 7371,0 10080,0 10020,0
бюджет

1.2. Задача: укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений области

1.2.1. Реконструкция областной 5627,0 5627,0 0,0 0,0 2012 - Доля больных с процент 45,0 Управление
помещений бюджет в 2014 прекратившимся здравоохране-
государственного рамках годы бактериовыделе- ния области,
учреждения областной нием среди
здравоохранения адресной больных с управление
"Тамбовский областной инвестицион- заразными инвестиций
клинический ной формами области
противотуберкулезный программы туберкулеза,
диспансер", в том числе состоящими на
проектно-сметная диспансерном
документация учете

1.2.2. Приобретение областной 13800,0 4150,0 4600,0 5050,0 2012 - Управление
расходных материалов для бюджет 2014 здравоохране-
обеспечения работы годы ния области
бактериологических
лабораторий областных
государственных
противотуберкулезных
учреждений

1.2.3. Приобретение областной 13162,21 12228,71 233,5 700,0 2012 -
медицинского и бюджет 2014
технологического годы
оборудования для федеральный 39711,6 12020,1 27691,5 0,0
областных бюджет
государственных
противотуберкулезных
учреждений

1.2.4. Капитальный областной 6467,9 0,0 6467,9 0,0 2013
ремонт помещений ГБУЗ бюджет год
"Тамбовский областной
клинический
противотуберкулезный
диспансер", в том числе
помещений приемного
покоя,
лечебно-
диагностических
кабинетов,
подготовка
помещений под установку
компьютерного томографа

Итого: областной 39057,11 22005,71 11301,4 5750,0
бюджет

из них 5627,0 5627,0 0,0 0,0
областная
адресная
инвестицион-
ная
программа

федеральный 39711,6 12020,1 27691,5 0,0
бюджет

2. Цель: снижение уровня заболеваемости туберкулезом

2.1. Задача: проведение в противотуберкулезных учреждениях области мероприятий по профилактике профессиональной заболеваемости

2.1.1. Обеспечение областной 6907,89 3036,79 181,1 3690,0 2012 - Заболеваемость Количество 51,0 Управление
областных бюджет 2014 туберкулезом случаев на здравоохране-
государственных годы населения 100 тыс. ния области
противотуберкулезных области населения
учреждений средствами
индивидуальной защиты,
медицинским и
технологическим
оборудованием

2.1.2. Расходы на областной 2067,0 449,5 67,5 1550,0 2012 -
обработку очагов бюджет 2014
туберкулезной инфекции годы

Итого: областной 8974,89 3486,29 248,6 5240,0
бюджет

2.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий для детей из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом

2.2.1. Проведение областной 2100,0 700,0 700,0 700,0 2012 - Удельный вес процент 7,2 Управление
лечебно-профилактических бюджет 2014 детей, образования и
мероприятий в областных годы охваченных науки области
государственных профилактичес-
противотуберкулезных ким лечением в
учреждениях системы областных
образования и государственных
обеспечение противотуберку-
дополнительным питанием лезных
детей группы риска по учреждениях
туберкулезу системы
образования

Итого областной 2100,0 700,0 700,0 700,0
бюджет

Итого по Подпрограмме областной 77603,0 33563,0 22330,0 21710,0
бюджет

из них 5627,0 5627,0 0,0 0,0
областная
адресная
инвестицион-
ная
программа

федеральный 39711,6 12020,1 27691,5 0,0
бюджет

Всего по Подпрограмме 117314,6 45583,1 50021,5 21710,0


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 12
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ
"ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
НА 2012 - 2014 ГОДЫ"


Цели, задачи Целевой индикатор Единица Исходные Показатель
измерения показатели целевого
базового года индикатора
2010 года по годам
(источник реализации
информации - Программы
отраслевая
статистика) 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

Цель: снижение уровня смертности от туберкулеза

Задача: Уровень смертности количество 11,3 8,6 8,1 7,5
совершенствование от туберкулеза случаев на (источник
мероприятий по 100 тыс. информации -
выявлению и населения отраслевая
организации статистика)
лечения больных
туберкулезом Охват населения процент 69,8 70,0 71,4 71,5
профилактическими (по данным
осмотрами на мониторинга
туберкулез управления
здравоохране-
ния области)

Задача: укрепление Доля больных с процент 42,3 43 44 45
материально- прекратившимся (источник
технической базы бактериовыделени- информации -
областных ем среди больных с отраслевая
государственных заразными формами статистика)
противотуберкулезных туберкулеза,
учреждений состоящих на
диспансерном учете

Цель: снижение уровня заболеваемости туберкулезом

Задача: проведение в Заболеваемость количество 67,8 51,7 51,5 51,0
областных туберкулезом случаев (источник
государственных населения области на 100 информации -
противотуберкулезных тыс. отраслевая
учреждениях области населения статистика)
мероприятий по
профилактике
профессиональной
заболеваемости

Задача: Удельный вес процент 6,8 6,8 7,0 7,2
совершенствование детей, охваченных (по данным
реабилитационных профилактическим мониторинга
мероприятий для лечением в управления
детей из групп областных образования
повышенного риска государственных и науки
по заболеванию противотуберкулез- области)
туберкулезом ных учреждениях
системы
образования


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков





Приложение 13
к Постановлению
администрации Тамбовской области
от 08.08.2013 № 847

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ


Целевой индикатор Единица Исходные Показатели
измерения показатели целевого
2010 года индикатора по
(с указанием годам реализации
источника программы
получения
данной 2012 2013 2014
информации)

1 2 3 4 5 6

Охват профилактическими процент 96 (Управление 96 96 96
прививками Роспотребнадзора
по Тамбовской
области)

Смертность населения от количество 419,5 417,3 416,2 415,3
цереброваскулярных случаев на (отраслевая
болезней 100 тыс. статистика)
населения

Заболеваемость количество 58,02 58,0 57,9 57,8
хроническими вирусными случаев на (отраслевая
гепатитами В и С 100 тыс. статистика)
населения

Пятилетняя выживаемость процент 47,0 (отраслевая 50,5 51,0 51,5
больных со статистика)
злокачественными
новообразованиями

Смертность населения от количество 247,0 242,0 238,0 235,2
злокачественных случаев на (отраслевая
новообразований 100 тыс. статистика)
населения

Средняя продолжительность лет 57,5 (отраслевая 57,8 58,0 58,2
жизни мужчин, страдающих статистика)
сахарным диабетом типа 1

Средняя продолжительность лет 60,5 (отраслевая 60,9 61,1 61,3
жизни женщин, страдающих статистика)
сахарным диабетом типа 1

Уровень смертности от количество 11,3 (отраслевая 8,6 8,1 7,5
туберкулеза случаев на статистика)
100 тыс.
населения

Заболеваемость количество 67,8 (отраслевая 51,7 51,5 51,0
туберкулезом населения случаев на статистика)
области 100 тыс.
населения


Зам. главы администрации области
Н.Д.Горденков


------------------------------------------------------------------