По датам

2013

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление администрации города Тамбова от 12.09.2013 N 7654 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 N 8259 "



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 сентября 2013 г. № 7654

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ
ТАМБОВЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА ОТ 10.11.2011 № 8259 (С
ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ОТ 15.10.2012
№ 8183, ОТ 29.12.2012 № 10614, ОТ 16.05.2013 № 4075,
ОТ 16.07.2013 № 5943)

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий, направленных на совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове, постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 № 8259 (с изменениями, внесенными Постановлениями от 15.10.2012 № 8183, от 29.12.2012 № 10614, от 16.05.2013 № 4075, от 16.07.2013 № 5943), следующие изменения:
- в паспорте Программы в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
вместо цифр "1892081,905" читать "1979018,394",
вместо цифр "567677,919" читать "654614,408",
вместо цифр "138353,500" читать "132215,411",
вместо цифр "99652,800" читать "93514,711";
- в разделе 6 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
вместо цифр "1892081,905" читать "1979018,394",
вместо цифр "567677,919" читать "654614,408",
вместо цифр "138353,500" читать "132215,411",
вместо цифр "99652,800" читать "93514,711";
- перечень мероприятий ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" (приложение № 1 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения цели и задач Программы (приложение № 2 к Программе), изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- расчет объемов финансирования ведомственной целевой Программы "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы" (приложение № 3 к Программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу Постановление Администрации города Тамбова от 29.08.2013 № 7201 "О внесении изменений в ведомственную целевую Программу "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети в городе Тамбове на 2012 - 2015 годы", утвержденную Постановлением администрации города Тамбова от 10.11.2011 № 8259 (с изменениями, внесенными Постановлениями от 15.10.2012 № 8183, от 29.12.2012 № 10614, от 16.05.2013 № 4075)".
3. Информационному управлению Администрации города Тамбова (Казарина) направить настоящее постановление для опубликования в газете "Наш город Тамбов".
4. Управлению документационного обеспечения Администрации города Тамбова (Батыгова) разместить настоящее постановление на Интернет-портале Администрации города Тамбова (http://city.tambov.gov.ru) в разделе "Документы".

Глава Администрации города Тамбова
А.Ф.Бобров





Приложение 1
к Постановлению
Администрации города Тамбова
от 12.09.2013 № 7654

Приложение 1
к ведомственной целевой Программе "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012 - 2015 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ
ТАМБОВЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

№ п/п
Задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс.руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики программы - ответственные за исполнение
Всего
в том числе
Наименование
Единица измерения
Целевое значение (последний год реализации программы)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
1.
Задача 1: обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений











1.1
Строительство автомобильных дорог
городской бюджет в рамках АИП <1>
112110,835
36600,050
75510,785


2012 - 2013 годы
Протяженность вновь построенных дорог
км
3,0
МКУ <2> "Дирекция городских дорог"
Доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог
%
0,9

1.2.
Реконструкция автомобильных дорог
городской бюджет в рамках АИП
12508,604
2100,650
10407,954


2012 - 2013 годы
Протяженность реконструированных дорог
км
0,2
МКУ "Дирекция городских дорог"
Доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог
%
0,1


Итого по задаче 1:

124619,439
38700,700
85918,739







2.
Задача 2: организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений











2.1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
городской бюджет
170468,980
129,980
7040,000
162789,000
510,000
2012 - 2015 годы
Протяженность капитально отремонтированных дорог
км
0,027
МКУ "Дирекция городских дорог"
Протяженность отремонтированных дорог
км
7,4

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог
%
2,3

2.2
Капитальный ремонт и ремонт искусственных дорожных сооружений (мосты, путепроводы, пешеходные переходы и др.)
городской бюджет
13040,968
13040,968



2012 год
Протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
м
55,8
МКУ "Дирекция городских дорог"
Доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений
%
1,9


Итого по задаче 2:

183509,948
13170,948
7040,000
162789,000
510,000





3.
Задача 3: организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений











3.1
Разработка проектно-сметной документации, изыскательские работы, экспертиза, авторский надзор, инвентаризация и паспортизация автомобильных дорог
городской бюджет
53467,426
1624,126
38220,100
8666,600
4956,600
2012 - 2015 годы
Обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)
шт.
82
МКУ "Дирекция городских дорог"
3.2
Организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, изготовлению проектно-сметной документации, осуществление контроля качества выполнения работ
городской бюджет
93702,834
19810,856
26669,978
23611,000
23611,000
2012 - 2015 годы
Обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)
%
100
МКУ "Дирекция городских дорог"
3.3
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий, и оплата исполнительных листов
городской бюджет
36589,922

36589,922


2013 год



МКУ "Дирекция городских дорог"
городской бюджет в рамках АИП
7595,972

7595,972


городской бюджет
11685,839

11685,839


2013 год



Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова

Итого по задаче 3:

203041,993
21434,982
120761,811
32277,600
28567,600





4.
Задача 4: содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток











4.1
Содержание и уборка дорог, площадей, тротуаров, остановочных пунктов, мостов и путепроводов
городской бюджет
1516957,375
327900,856
468562,519
327147,000
393347,000
2012 - 2015 годы
Поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
тыс. кв.м
2687,831
МБУ <3> "Спецдорсервис"
4.2
Приобретение коммунально-уборочной техники
городской бюджет
42343,220
1259,000
25084,220
16000,000

2012 - 2014 годы
Увеличение количества приобретенных машин и механизмов для уборки территории города
шт.
18
МБУ "Спецдорсервис"
4.3
Погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в ходе реализации программных мероприятий по содержанию автодорог и искусственных дорожных сооружений на них, и оплата исполнительных листов
городской бюджет
40761,830

40761,830


2013 год



МБУ "Спецдорсервис"

Итого по задаче 4:

1600062,425
329159,856
534408,569
343147,000
393347,000






Всего, в том числе:

2111233,805
402466,486
748129,119
538213,600
422424,600






городской бюджет
1979018,394
363765,786
654614,408
538213,600
422424,600






городской бюджет в рамках АИП
132215,411
38700,700
93514,711







--------------------------------
<1> АИП - адресная инвестиционная программа городского округа - город Тамбов на 2012 - 2015 годы.
<2> МКУ - муниципальное казенное учреждение.
<3> МБУ - муниципальное бюджетное учреждение.

Заместитель председателя комитета городского
хозяйства Администрации города Тамбова
В.И.Нестеров





Приложение 2
к Постановлению
Администрации города Тамбова
от 12.09.2013 № 7654

Приложение 2
к ведомственной целевой Программе "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012 - 2015 годы"

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ,
ОТРАЖАЮЩИЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Задачи
Целевой индикатор
Единица измерения
Исходные показатели базового года
Показатель целевого индикатора по годам реализации программы
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Последний год (равен целевому значению, указанному в паспорте программы)
2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Цель: создание современной и эффективной сети автомобильных дорог в городе
1
Задача № 1: обеспечение строительства и реконструкции автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
Индикатор 1: протяженность вновь построенных дорог
км
0,4
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Индикатор 2: доля вновь построенных дорог к общей протяженности дорог
%
0,1
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
Индикатор 3: протяженность реконструированных дорог
км
0,3
0,02
0,2
0,2
0,2
0,2
Индикатор 4: доля реконструированных дорог в общей протяженности дорог
%
0,1
0
0,1
0,1
0,1
0,1
2
Задача № 2: организация комплекса мер по восстановлению первоначальных характеристик автомобильных дорог и дорожных сооружений
Индикатор 1: протяженность капитально отремонтированных дорог
км
5,7
0
0,025
0,025
0,027
0,027
Индикатор 2: протяженность отремонтированных дорог
км
3,8
0,0
0,2
7,4
7,4
7,4
Индикатор 3: доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования в общей протяженности сети автомобильных дорог
%
2,9
0
0,1
2,3
2,3
2,3
Индикатор 4: протяженность отремонтированных искусственных дорожных сооружений
м
1279
55,8
55,8
55,8
55,8
55,8
Индикатор 5: доля отремонтированных искусственных дорожных сооружений в общей протяженности искусственных дорожных сооружений
%
43,2
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
3
Задача 3: организация и управление процессом строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений
Индикатор 1: обеспечение нормативных требований при выполнении проектно-изыскательских работ (количество заключенных контрактов и договоров)
шт.
13
47
77
80
82
82
Индикатор 2: обеспечение своевременного и качественного выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений (использование бюджетных средств, выделенных на содержание учреждения)
%
100
100
100
100
100
100
4
Задача № 4: содержание автодорог и искусственных сооружений на них, поддержание их в состоянии в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения непрерывного и безопасного движения в любое время суток
Индикатор 1: поддержание состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в соответствии с требованиями, по обеспечению безопасного дорожного движения в любое время года
тыс. кв.м
2687,831
2687,831
2687,831
2687,831
2698,831
2687,831
Индикатор 2: увеличение количества приобретенных машин и механизмов
шт.
0
6
12
18
18
18

Заместитель председателя комитета городского
хозяйства Администрации города Тамбова
В.И.Нестеров





Приложение 3
к Постановлению
Администрации города Тамбова
от 12.09.2013 № 7654

Приложение 3
к ведомственной целевой Программе "Совершенствование
и развитие улично-дорожной сети в городе
Тамбове на 2012 - 2015 годы"

РАСЧЕТ
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ГОРОДЕ
ТАМБОВЕ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"

тыс.руб.
Наименование органа Администрации
Источники финансирования
Годы
Итого
2012
2013
2014
2015
Комитет городского хозяйства Администрации города Тамбова
городской бюджет
363765,786
654614,408
538213,600
422424,600
1979018,394
городской бюджет в рамках АИП
38700,700
93514,711


132215,411
Всего:
402466,486
748129,119
538213,600
422424,600
2111233,805

Заместитель председателя комитета городского
хозяйства Администрации города Тамбова
В.И.Нестеров


------------------------------------------------------------------